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【,海南,儋州市】儋州市东成中学2022年度单位决算公开报告
发布时间 2023-11-23 截止日期 立即查看
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***市东成中学2022年度单位决算公开报告



第一部分基本.......................... 3

一、部门(单位)职责...................... 3

二、机构***.............................. 3

第二部分2022年度部门决算公开表... 3

第三部分2022年度部门决算情况说明........... 4

一、收入支出总体情况说明........................ 4

二、收入决算情况说明............................ 5

三、支出决算情况说明............................ 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明................ 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明   8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明. 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........ 8

十、预算绩效情况说明........................... 11

十一、其他重要事项情况说明..................... 11

第四部分名词解释........................... 13

第一部分基本情况

一、部门(单位)职责

***市成中学是财政全额拨款事业单位,编制为45人。全校教职工共有86人,其中专职教师76人,10人工勤人员。其主要职责:组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。维护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点,提高学生的综合素质。

二、机构***

纳入***市东成中学2022年度部门(单位)决算编制范围的单位***1个,包括:

(一)***市东成中学部门(单位)本级

(二)内设机构:我校内设党政办公室、教务室、德育室、体卫艺室、总务室及工会。

第二部分2022年度部门(单位)决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。  

第三部分2022年度部门(单位)决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2022年度收入总计1489.071489.072021年度相比,收入、支出总计各增加108.577.86%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入比***的一般公共预算财政拨款收入多10***元;二是其他收入比***的其他收入多***元造成的。使用非财政拨款结余02021年度决算数增加0

二、收入决算情况说明
    本年收入合计1486.691480.9599.6%;上级补助收入00%;事业收入00%;经营收入00%;附属单位***00%;其他收入5.740.4%

三、支出决算情况说明

本年支出合计1483.921357.991.5%;项目支出126.028.5%;上缴上级支出00%;经营支出00%;对附属单位***00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入1480.951480.952021年度相比,财政拨款收入、支出各增加100.457.28%。主要原因:一是工资增加;二是经费增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1477.4899.22%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加99.367.2%主要原因是工资增加。二是经费增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1477.48教育支出1107.1174.93%社会保障和就业(类)支出120.378.1%住房保障(类)支出104.457%卫生健康支出14***元,占9.97%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1477.481477.48100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出1357.91334.1223.78七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出3.470.23%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少0.03减少0.85%,主要原因是课后服务经费减少

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出3.47课后服务补助支出3.47100%

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3.473.47100%

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.000%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加00%

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为00.000%。年初预算为000%

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为000%

   (二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.000%;公务用车购置及运行费支出决算00%;公务接待费支出决算00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.000个,因公出国(境)0人次。因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)00%

    2.公务用车购置及运行费支出0公务用车购置支出0.000辆,主要用于……,年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加(减少)00%

    3.公务接待费支出0国内接待费支出00批次,接待0人次;

国(境)外接待费支出00批次,接待0人次;

公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)00%

十、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目19个,共涉及资金1494.7100%(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果(预算部门(单位)、单位***)。

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为86分。全年预算数为1494.71494.7100%

(三)部门(单位)评价***部门(单位)填写,部门(单位)所属单位***)。

本单位******n>

(四)财政评价***)。

十一、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2022年度***市东成中学部门(单位)机关运行经费0(二)政府采购支出情况。

2022年度***市东成中学部门(单位)政府采购支出总额000000%

(三)国有资产占用情况。

截至20221231日,本部门占用房屋面积3521平方米,其中:办公用房824平方米,业务用房2254平方米,其他(不含构筑物)443平方米。

单位******an>500台(套),单价***n>1000台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指同级政府财政部门(单位)当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位***部门(单位)和上级单位***。

三、事业收入:指事业单位***。

四、经营收入:指事业单位***。

五、附属单位***:指事业单位***。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位***。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位***)。

十一、基本支出:指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位***。

十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位***(境)的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位***(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位***(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)

……

***市东成中学.xls

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