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项目名称:【置顶】南宁轨道交通投资集团有限公司2024年度集团公司本部内控自评价及11家子公司内部控制、风险与合规管理评价项目比选公告

更新时间 2024-12-12 招标单位 我要查看
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南宁轨道交通投资集团有限公司2024年度集团公司本部 内控自评价及11家子公司内部控制、风险与合规管理评价 项目比选公告 南宁轨道交通投资集团有限公司需对2024年度集团公司本部内控自评价及广西城通工程咨询有限责任公司、南宁轨道交通六号线建设有限公司、广西双科建设工程有限公司、南宁轨道地产建筑工程有限责任公司、南宁市海茵房地产开发有限责任公司、南宁轨道地产置业咨询有限责任公司、南宁轨道混凝土有限公司、南宁金盛兴房地产开发有限公司、南宁轨道瑞世天和房地产有限公司、南宁轨道盛拓天和房地产有限公司、南宁轨道科创投资有限公司,共计11家子公司内部控制、风险与合规管理监督评价,本次项目上限控制价为220,000.00元整(含税)。根据南宁轨道交通投资集团有限公司要求,现就本次项目进行公开比选,欢迎符合条件的会计师事务所参与比选。 一、项目内容 对2024年度集团公司本部内控自评价及广西城通工程咨询有限责任公司、南宁轨道交通六号线建设有限公司、广西双科建设工程有限公司、南宁轨道地产建筑工程有限责任公司、南宁市海茵房地产开发有限责任公司、南宁轨道地产置业咨询有限责任公司、南宁轨道混凝土有限公司、南宁金盛兴房地产开发有限公司、南宁轨道瑞世天和房地产有限公司、南宁轨道盛拓天和房地产有限公司、南宁轨道科创投资有限公司,共计11家子公司内部控制、风险与合规管理监督评价。本次评价总体围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素,对企业内部控制、风险与合规管理三个方面的设计与运行情况进行全面评价。包括但不仅限于以下内容: (一)内部控制评价 1.内控体系建设情况 (1)内控体系是否建立健全; (2)内部管控体制机制是否完善; (3)内部管理制度体系是否完善,是否融合企业内控、风险和合规管理和相关要求; (4)内控监督评价体系是否建立完善; (5)风控文化建设是否到位; 2.内控体系执行情况 (1)重点领域日常管控是否完整、全面控制、执行有效; (2)关键环节是否存在内控执行缺陷,重要岗位授权管理和权力制衡是否合理,不相容岗位职责是否相分离; (3)重大风险防控体系是否健全完善,是否制定风险应对方案及应急预案,是否采取且落实违规经营责任追究。 3.内控信息化情况 (1)内控(风控)信息系统是否建立健全; (2)内控信息化与业务信息系统是否有效对接,实现信息系统的集成应用; (3)内控(风控)信息系统与各业务信息系统的有效对接,实现业务数据实时抓取、检查; 4.内控体系监督评价情况 (1)企业自评是否有序规范开展,客观、真实、准确揭示经营管理中存在的内控缺陷、风险和合规问题进行全面自评,形成自评报告; (2)集团是否开展重要下属单位内控体系监督评价工作; (3)是否制定内控体系监督评价三年全覆盖工作计划并执行; (4)整改监督是否落到实处,明确内控缺陷整改责任部门、责任人和完成时限,对整改效果进行检查评价; (5)是否严格执行内控体系考核机制。 (二)企业风险评价 1.风险管理制度建立评价 (1)是否明确治理层及组织机构风险管理的职责; (2)风险管理制度设计是否合理; (3)风险管理制度能否实现风险管理的目标。 2.风险识别评价 (1)是否能有效识别经营过程中风险源、风险时间、成因及潜在后果; (2)风险数据库是否得到及时维护和更新。 3.风险分析评价 (1)是否采取定性与定量相结合进行风险分析; (2)是否对风险的可能性、条件及动因等进行分析; (3)是否准确分析风险控制重点及控制等级。 4.风险应对评价 (1)对识别出的风险是否制定风险管理方案; (2)是否制定风险沟通与报告机制及其机制执行的有效性。 5.风险预警评价 (1)是否建立重要领域风险监控预警机制; (2)是否设置预警指标; (3)发生重大环节变化时,是否及时评估修正预警指标。 6.风险跟踪评价 (1)是否持续跟踪监测重大风险; (2)对突破监控指标的风险事项是否及时预警; (3)是否分析预警原因; (4)是否制定化解方案; (5)是否并按程序及时报送重大风险。 (三)企业合规评价 1.合规体系建设评价 (1)治理层及组织机构在合规体系中的职责是否明确; (2)合规管理制度是否健全; (3)集团公司及下属各级子公司合规风险较高的业务,是否制定合规管理具体制度或者专项指南; (4)是否及时对规章制度进行修订完善,对制度执行情况进行检查。 2.合规管理体系运行机制评价 (1)合规审查是否作为经营管理流程必经程序; (2)企业是否建立合规风险识别预警机制; (3)是否建立合规风险应对机制; (4)是否建立合规报告制度; (5)是否建立违规问题整改机制;是否建立违规行为追责机制。 3.合规文化建设评价 (1)是否建立合规常态化的合规培训机制,加强合规宣传教育。 4.合规信息化建设评价 (1)合规管理信息化建设情况; (2)合规管理信息系统与其他业务系统的融合情况。 5.合规监督问责机制评价 (1)评价合规监督问责机制的设计合理性; (2)合规监督有效性等。 (四)其他需要评价的内容 1.子公司可持续发展能力评价 2.对集团重点业务、关键环节和重要岗位必须开展监督评价 3.内控自评价“零缺陷”的下属企业必须列入本年度监督评价范围。 二、比选申请人资格要求 比选申请人为中华人民共和国境内依法设立的会计师事务所(若以分所名义参与比选申请,须出具总所授权书),持有合法有效的财政部门颁发的会计师事务所执业证书;有资格承办注册会计师业务;截至评价业务合同立项审批完成日,近三年没有违法违规不良记录、没有受到行政处罚或行业处分。 三、比选文件的获取 本项目不发放纸质文件,比选申请人自行在南宁轨道交通投资集团有限公司官网(http://www.nngdjt.com/)的招标招商中的招标公告处下载比选文件(见本公告附件)。 四、比选时间、地点 1.时间:2024年 12 月20日上午9:00 2.地点: 广西南宁市云景路69号南宁轨道交通集团有限责任公司A2栋612会议室 五、比选人联系方式 联系地址:南宁市云景路69号 联系人:集团公司审计部(监事会工作部) 刘女士;电话:0771-2778951 邮 箱:nngdsjb902@163.com 附件: 1. 南宁轨道交通投资集团有限公司2024年度集团公司本部内控自评价及11家子公司内部控制、风险与合规管理评价项目比选文件; 2. 11家子公司截止2024年10月财务快报经营情况。 附件1 2024年度集团公司本部、各级子公司内控自评价及11家子公司内部控制、合规与风险管理评价比选文件.docx 附件2 11家子公司截止2024年10月财务快报经营情况.xls

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