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【贵州省,遵义市】遵义市交通运输服务中心2020年部门决算及“三公”经费决算公开信息
发布时间 2021-07-13 截止日期 立即查看
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招投标详情

***来源:***市交通运输局财务审计科分享:



第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构***

三、部门决算单位***

第二部分***度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分***度部门决算情况说明

一、***度收入支出决算总体情况说明

二、***度收入决算情况说明

三、***度支出决算情况说明

四、***度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、***度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、***度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、***度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、***度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、***度非财政拨款收入支出决算情况说明

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1)为交通运输发展提供服务保障;

2)参与拟***市***道路运输行业发展规划、计划;

3)参与拟定物流业发展规划,培育和规范***市场;

4)协助建立交通运输行业专家交流学习制度;

5)承***路水路突发事件监测、预报、预警工作;

6)承***路统计年报等信息收集、汇总、报送及信息化技术工作;

7)提供相关社会服务。

二、机构***

***市交通运输服务中心于******月因机构***,内设科室5个,具体是:综合科、车技驾培服务科、客货运服务科、公交出租服务科、水运服务科。

三、部门决算单位***

(一)部门决算单位***

序号

单位***

单位***

1

***市交通运输服务中心

财政补助事业单位

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

25

24

24

第二部分***度部门决算公开报表(详见附表)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、span style=“font-family: 仿宋_GB2312; 21px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 2em;“ data-index=“6“>收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、非财政拨款财政收入支出决算表(公开08表)

第三部分***度部门决算情况说明

一、***度收入支出决算总体情况说明

***度收、支总计342.31因市交通运输服务中心属******月新成立单位故无***数据进行对比。

二、***度收入决算情况说明

本年收入合计342.31一般公共预算财政拨款收入235.3168.74%;政府性基金预算财政拨款收入00%;上级补助收入00%;事业收入00%;经营收入00%;附属单位***00%。其他收入10732.26%。

三、***度支出决算情况说明

本年支出合计282.59基本支出233.3882.59%;项目支出 49.2117.41%;上缴上级支出 00%;经营支出00%;对附属单位*** 00%。

四、***度财政拨款收入支出决算总体情况说明

***度财政拨款收、支总235.31因市交通运输服务中心属******月新成立单位故无***数据进行对比。

五、***度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

***度一般公共预算财政拨款支233.3882.59%。因市交通运输服务中心属******月新成立单位故无***数据进行对比。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

***度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

社会保障和就业支出15.056.45%;卫生健康支出10.674.57%;交通运输支出187.1480.19%;住房保障支出20.518.79%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

***度一般公共预算财政拨款支出年初预算233.38233.38100%。其中

(1)一般公共服务支出。年初预算为00

(2)社会保障和就业支出年初预算为15.0515.05100%。

(3)卫生健康支出年初预算为10.6710.67100%

(4)交通运输支出年初预算为187.14187.14100%

(5)住房保障支出年初预算为20.5120.51100%

六、***度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

***度一般公共预算财政拨款基本支出233.38227.43绩效工资、伙食补助费、机关事业单位***、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费5.95物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出

七、***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

***度“三公”经费财政拨款支出预算为00因市交通运输服务中心属******月新成立单位故无***数据进行对比。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

***“三公”经费财政拨款支出决算0000

1)因公出国(境)费年初预算为00因市交通运输服务中心属******月新成立单位故无***数据进行对比。***市交通运输服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算为00因市交通运输服务中心属******月新成立单位故无***数据进行对比。

(3)公务接待费年初预算为00因市交通运输服务中心属******月新成立单位故无***数据进行对比***国内公务接待0批次,0人次,支出0

八、***度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一***度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0因市交通运输服务中心属******月新成立单位故无***数据进行对比

(二)***度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0因市交通运输服务中心属******月新成立单位故无***数据进行对比

九、***度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)***度国有资本经营预算财政拨款收入决算总额0因市交通运输服务中心属******月新成立单位故无***数据进行对比

(二)***度国有资本经营预算财政拨款收入0因市交通运输服务中心属******月新成立单位故无***数据进行对比

十、***度非财政拨款收支决算情况说明

***度非财政拨款收入决算总额1070010749.21

1)一般公共服务支出0

2)国防支出 0

3)交通运输支出4***元。

十一、预算绩效情况说明

项目绩效评价***:***度我单位实行绩效目标管理的项目

、其他重要事项的情况说明

(一)***度机关运行经费支出情况说明

本部门***度机关运行经费支0因市交通运输服务中心属******月新成立单位故无***数据进行对比

(二)***度政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额8.698.69000

(三)***度国有资产占用情况说明

截至******月***日,本部门(单位)共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位******an>0(台、套…),单***元(含)以上的专用设备0(台、套…)。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指单位***。

(二)上级补助收入:指事业单位***。

(三)事业收入:指事业单位***。

(四)经营收入:指事业单位***。

(五)附属单位***:指事业单位***。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位***等之外取得的收入。

(七)非财政拨款结余:核算单位***,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额***an>

(八)年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)结余分配:指事业单位***。

(十)年末结转和结余:指单位***、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生结余资金。

(十一)基本支出:指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位***。

(十四)对附属单位***:指事业单位***。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位***(境)的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位***(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位***(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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