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【,云南,西双版纳州】勐腊县学生资助管理中心2022年度部门决算公开报告
发布时间 2023-10-22 截止日期 立即查看
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目录

第一部分  ***生资助管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  ***度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、三公经费、行政参公单位***

第三部分  ***度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  ***生资助管理中心概况。

一、主要职能

(一)主要职能

按照***生资助工作领导小组要求,执行国家、省、州县学生资助政策;负责拟订学前到研究生学段国家资助政策实施细则,管理制度;拟订全县勤工俭学规划、计划;负责对接社会捐资助学协调工作;负责指导和监督学生资助政策的落实情况;负责统筹推进日常学生资助业务及管理工作;负责学生资助及管理数据统计测算、信息发布、贫困学生数据库管理、有关政策宣传和咨询工作;负责建立健全各级各类学校资助档案装订工作,并建立家庭经济困难学生数据库;加强学生资助政策宣传和资助育人工作;积极组织指导学校加强学校勤工俭学基地、产业的管理和财务监督,及时调整勤工俭学发展方向,加强勤工俭学和学生社会劳动实践活动管理;完成上级交办的其他工作任务。 

(二)2022年度重点工作任务概述。

1.切实落实各级各类学生资助。按照学生资助政策管理办法精准识别家庭经济困难学生,严格按照学生资助资金管理办法监督学校专款专用,力争资助对象精准、力度精准、分配精准、发放精准,将学生资助这项民生工程落实落地。

2.强化学生资助档案建设。按照《西双版纳州教育体育局下发规范学生资助档案管理文件通知》组织学校开展学生资助档案的收集、整理、装订工作,确保档案真实、完整、安全,充分发挥档案的服务作用。

3.用好学校勤工俭学基地开展新时代劳动教育。发挥各***区域优势盘活学校闲置土地用于学生劳动实践教育基地,师生共同参与劳动实践教育与教育教学相结合培养学生学生核心素质,为国家培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4.资助对象100%纳入系统管理。督促指导学校100%纳入系统管理、资助项目100%纳入系统管理、资助信息100%纳入系统管理、健全学生资助信息数据报审机制,提高系统信息及时性、准确性、完整性,实现资助系统在校生数据与实际在校生数据之间“零误差”。

5.加强学生资助政策宣传。继续采取印发学生资助政策宣传海报、折页和致初中毕业生、高中毕业生两封信等宣传方式,做好家庭经济困难学生资助政策宣传解读工作,使学生资助政策进村入户、家喻户晓。结合国家资助育人质量提升体系,强化资助育人理念,把资助育人与思想政治教育、教育教学活动有机结合,抓好励志教育、诚信教育、感恩教育和社会责任感教育,充分发挥学生资助在培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的重要作用,从而实现“资助育人”的最终目标。

二、部门基本情况

(一)机构***

我部门共设置4个内设机构,包括:档案室、办公室、会议室、生源地助学贷款办理大厅。所属单位0个。

(二)决算单位***

纳入***生资助管理中心2022年度部门决算编报的单位***1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。即:***生资助管理中心。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况 

***生资助管理中心2022年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2022年度部门决算表

本单位***生资助管理中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;***生资助管理中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;***生资助管理中心2022年度“三公”经费、行政参公单位***,故《“三公”经费、行政参公单位***》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

***生资助管理中心2022年度收入合计4,778,686.874,695,686.8798.26%;上级补助收入0.000.00%;事业收入0.000.000.00%;经营收入0.000.00%;附属单位***0.000.00%;其他收入83,000.001.74%。与上年相比,收入合计增加820,649.8220.73%。其中:财政拨款收入增加1,637,049.8253.52%;上级补助收入增加0.000.00%;事业收入增加0.000.00%;经营收入增加0.000.00%;附属单位***0.000.00%;其他收入增加816,400.0090.77%。变动主要原因是:贫困学生资助范围增大,财政拨款增加;社会爱心人士和爱心企业捐赠资金增加。

二、支出决算情况说明

***生资助管理中心2022年度支出合计4,853,321.81564,323.1211.63%;项目支出4,288,998.6988.37%;上缴上级支出0.000.00%;经营支出0.000.00%;对附属单位***0.000.00%。与上年相比,支出合计增加1,052,919.7027.71%。其中:基本支出增加252,220.0780.81%;项目支出增加800,699.6322.95%;上缴上级支出增加0.000.00%;经营支出增加0.000.00%;对附属单位***0.000.00%。变动主要原因是:1.人员增加,相应增加工资及五险一金;2.贫困学生资助范围增大,项目支出增加。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障***生资助管理中心机构***564,323.12544,288.6496.45%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20,034.483.55%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障***生资助管理中心机构***,用于专项业务工作的经费支出4,288,998.690.00***.7551375***.75

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

***生资助管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出4,695,686.8796.75%。与上年相比增加1,637,049.8253.52%,增加的主要原因是:人员增加,相应增加工资及五险一金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.000.00%。我单位***;

  2.外交(类)支出0.000.00%。我单位***;

  3.国防(类)支出0.000.00%。我单位***;

  4.公共安全(类)支出0.000.00%。我单位***;

  5.教育(类)支出2,902,693.1861.82%。主要用于在职在编人员工资支出。工会费、在职人员公用经费、助学金等支出;

  6.科学技术(类)支出0.000.00%。我单位***;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.000.00%。我单位***;

  8.社会保障和就业(类)支出64,813.681.38%主要用于职工养老保险,职业年金的支出;

  9.卫生健康(类)支出34,231.560.73%主要用于在职人员基本医疗保险和公务员医疗保险支出;

  10.节能环保(类)支出0.000.00%。我单位***;

  11.城***区(类)支出0.000.00%。我单位***;

  12.农林水(类)支出1,651,000.0035.16%。主要用于发放中高专建档立卡学生雨露计划补助资金;

  13.交通运输(类)支出0.000.00%。我单位***;

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.000.00%。我单位***;

  15.商业服务业等(类)支出0.000.00%。我单位***;

  16.金融(类)支出0.000.00%。我单位***;

  17.援助其***区(类)支出0.000.00%。我单位***;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.000.00%。我单位***;

  19.住房保障(类)支出42,948.450.91%。主要用于住房公积金缴费支出

  20.粮油物资储备(类)支出0.000.00%。我单位***;

  21.国有资本经营预算(类)支出0.000.00%。我单位***;

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.000.00%。我单位***;

  23.其他(类)支出0.000.00%。我单位***;

  24.债务还本(类)支出0.000.00%。我单位***;

  25.债务付息(类)支出0.000.00%。我单位***;

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.000.00%。我单位***。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为30,000.000.000.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.000.00%;公务用车购置费支出决算0.000.00%;公务用车运行维护费支出决算0.000.00%;公务接待费支出决算0.000.00%,具体是国内接待费支出决算0.000.000.00

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

***生资助管理中心2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为00.000.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.000.00%;公务用车购置费支出决算为0.000.00%;公务用车运行维护费支出决算为0.000.00%;公务接待费支出决算为0.000.00%

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年减少980.00100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.000.00%;公务用车购置费支出决算减少0.000.00%;公务用车运行维护费支出决算减少0.000.00%;公务接待费支出决算减少980.00100.00%,与上年对比无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

***生资助管理中心2022年机关运行经费支出0.00

二、国有资产占用情况

截至20221231日,***生资助管理中心资产总额217,042.5149,074.2867,968.230.000.000.0061,954.6645,357.220.000.00平方米,账面原值0.000辆,账面原值0.000项,账面原值0.000.000.00平方米,账面原值0.000.00

三、政府采购支出情况

2022年度,政府采购支出总额187,025.00119,850.000.0067,175.0087,025.0046.53%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表12-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

我单位***。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位***。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位***(境)的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位***、维修费、过***路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,***省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位***(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

 ***生资助管理中心表.xls

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