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【浙江,丽水市】丽水市科学技术局2023年度单位决算的中标通知书
发布时间 2024-09-03 截止日期 立即查看
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中标公告详情

articlecontent <$[正文内容]>begin 目录 一、概况 (一)单位*** (二)机构*** 二、***度单位*** ***度收入支出决算总表 ***度收入决算表(分单位) ***度收入决算表(分科目) ***度支出决算表(分单位) ***度支出决算表(分科目) ***度财政拨款收入支出决算总表 ***度一般公共预算财政拨款支出决算表 ***度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ***度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ***度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ***度财政拨款“三公”经费支出决算表 三、***度单位*** (一)收入支出决算总体情况说明 (二)收入决算情况说明 (三)支出决算情况说明 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 (九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (十)机关运行经费支出说明 (十一)政府采购支出说明 (十二)国有资产占有使用情况说明 (十三)预算绩效情况说明 四、名词解释 五、附件 一、概况 (一)单位*** 1.贯彻实施创新驱动发展战略,拟***市科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。 2.统筹推***市科技体制改革,会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构***。推进重大科技决策咨询制度建设。 3.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建***元化科技投入体系建设。统筹协***市基础研究、科技攻关、成果转化,协调管理和监督***市级各类科技计划。指***市科技统计工作。 4.拟***市基础研究规划、政策和标准并组织实施,组织协调基础研究和应用基础研究,拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。 5.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,统筹***市重大科技项目规划并监督实施,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。 6.负责组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作,推进企业科技研发机构***,推动企业科技创新能力建设。 7.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、***市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指***市科技保密工作。 8.***区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技创新大平台建设。 9. 负责科技监督评价***相关科技评估管理,指导并推进科技评价***统筹科研诚信建设。 10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展科技合作与科技人才交流,牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。 11.负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。 12.负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价***,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟***市科学普及规划和政策。 13.负责科学技术奖励的评审推荐工作。 14.贯彻落实国***省有关地震工作的法律、法规,拟***市防震减灾中长期规划并组织实施,负责地震教育、安全性评价***工作。 15.***市委、市政府交办的其他任务。 (二)机构*** 从预算单位***,本单位***:单位***,本单位***:办公室(外国专家局)、高新技术成果转化处(基础研究与条件建设处)、农村社会发展与科技合作处(发展规划与资源配置管理处)等。 二、***度单位*** ***度收入支出决算总表 公开01表 单位:***市科学技术局 金额*** 收 入 支 出 项 目 行次 金额***行次 金额***1 栏 次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 4,516.95 一、一般公共服务支出 32 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 91.54 二、外交支出 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 4,144.61 七、附属单位*** 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 55.52 9 九、卫生健康支出 40 42.81 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城***区支出 42 91.54 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 274.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其***区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年收入合计 27 4,608.49 本年支出合计 58 4,608.49 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 0.00 30 61 总 计 31 4,608.49 总 计 62 4,608.49 注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额***可能存在尾数误差。 ***度收入决算表(分单位) 公开02表 单位:***市科学技术局 金额*** 单位*** 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位*** 其他收入 栏次***合计 4,608.49 4,608.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ***市科学技术局 4,608.49 4,608.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映本年度取得各项收入情况。 ***度收入决算表(分科目) 公开03表 单位:***市科学技术局 金额*** 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位*** 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次***合计 4,608.49 4,608.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 4,144.61 4,144.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20601 科学技术管理事务 706.07 706.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政运行 492.11 492.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 一般行政管理事务 213.96 213.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 1,861.95 1,861.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 科技成果转化与扩散 241.68 241.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他技术研究与开发支出 1,620.27 1,620.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20609 科技重大项目 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他科技重大项目 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 1,436.60 1,436.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他科学技术支出 1,436.60 1,436.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 55.52 55.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位*** 52.61 52.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 机关事业单位*** 35.07 35.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 机关事业单位*** 17.54 17.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 2.91 2.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他社会保障和就业支出 2.91 2.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 42.81 42.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位*** 42.81 42.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政单位*** 42.81 42.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城***区支出 91.54 91.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 91.54 91.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 城市建设支出 91.54 91.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探工业信息等支出 274.00 274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 274.00 274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 中小企业发展专项 274.00 274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映本年度取得各项收入情况。 ***度支出决算表(分单位) 公开04表 单位:***市科学技术局 金额*** 单位*** 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位*** 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 4,608.49 590.44 4,018.05 0.00 0.00 0.00 ***市科学技术局 4,608.49 590.44 4,018.05 0.00 0.00 0.00 注:本表反映本年度各项支出情况。 ***度支出决算表(分科目) 公开05表 单位:***市科学技术局 金额*** 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位*** 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏 次 1 2 3 4 5 6 合计 4,608.49 590.44 4,018.05 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 4,144.61 492.11 3,652.51 0.00 0.00 0.00 20601 科学技术管理事务 706.07 492.11 213.96 0.00 0.00 0.00 *** 行政运行 492.11 492.11 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 一般行政管理事务 213.96 0.00 213.96 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 1,861.95 0.00 1,861.95 0.00 0.00 0.00 *** 科技成果转化与扩散 241.68 0.00 241.68 0.00 0.00 0.00 *** 其他技术研究与开发支出 1,620.27 0.00 1,620.27 0.00 0.00 0.00 20609 科技重大项目 140.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他科技重大项目 140.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 1,436.60 0.00 1,436.60 0.00 0.00 0.00 *** 其他科学技术支出 1,436.60 0.00 1,436.60 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 55.52 55.52 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位*** 52.61 52.61 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 机关事业单位*** 35.07 35.07 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 机关事业单位*** 17.54 17.54 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 2.91 2.91 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他社会保障和就业支出 2.91 2.91 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 42.81 42.81 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位*** 42.81 42.81 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政单位*** 42.81 42.81 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城***区支出 91.54 0.00 91.54 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 91.54 0.00 91.54 0.00 0.00 0.00 *** 城市建设支出 91.54 0.00 91.54 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探工业信息等支出 274.00 0.00 274.00 0.00 0.00 0.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 274.00 0.00 274.00 0.00 0.00 0.00 *** 中小企业发展专项 274.00 0.00 274.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映本年度各项支出情况。 ***度财政拨款收入支出决算总表 公开06表 单位:***市科学技术局 金额*** 收 入 支 出 项 目 行次 金额***行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 4,516.95 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 91.54 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 4,144.61 4,144.61 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 55.52 55.52 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 42.81 42.81 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城***区支出 43 91.54 0.00 91.54 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 274.00 274.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其***区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 4,608.49 本年支出合计 59 4,608.49 4,516.95 91.54 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总 计 32 4,608.49 总 计 64 4,608.49 4,516.95 91.54 0.00 注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出决算表 公开07表 单位:***市科学技术局 金额*** 项 目 本年支出 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 4,516.95 590.44 3,926.51 206 科学技术支出 4,144.61 492.11 3,652.51 20601 科学技术管理事务 706.07 492.11 213.96 *** 行政运行 492.11 492.11 0.00 *** 一般行政管理事务 213.96 0.00 213.96 20604 技术研究与开发 1,861.95 0.00 1,861.95 *** 科技成果转化与扩散 241.68 0.00 241.68 *** 其他技术研究与开发支出 1,620.27 0.00 1,620.27 20609 科技重大项目 140.00 0.00 140.00 *** 其他科技重大项目 140.00 0.00 140.00 20699 其他科学技术支出 1,436.60 0.00 1,436.60 *** 其他科学技术支出 1,436.60 0.00 1,436.60 208 社会保障和就业支出 55.52 55.52 0.00 20805 行政事业单位*** 52.61 52.61 0.00 *** 机关事业单位*** 35.07 35.07 0.00 *** 机关事业单位*** 17.54 17.54 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 2.91 2.91 0.00 *** 其他社会保障和就业支出 2.91 2.91 0.00 210 卫生健康支出 42.81 42.81 0.00 21011 行政事业单位*** 42.81 42.81 0.00 *** 行政单位*** 42.81 42.81 0.00 215 资源勘探工业信息等支出 274.00 0.00 274.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 274.00 0.00 274.00 *** 中小企业发展专项 274.00 0.00 274.00 注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 ***度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开08表 单位:***市科学技术局 金额*** 人员经费 公用经费 科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 432.88 302 商品和服务支出 124.50 30703 国内债务发行费用 0.00 30101 基本工资 65.39 30201 办公费 14.45 30704 国外债务发行费用 0.00 30102 津贴补贴 68.45 30202 印刷费 0.00 310 资本性支出 0.00 30103 奖金 122.42 30203 咨询费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.30 31003 专用设备购置 0.00 30108 机关事业单位*** 36.39 30206 电费 4.98 31005 基础设施建设 0.00 30109 职业年金缴费 18.19 30207 邮电费 3.01 31006 大型修缮 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 14.18 30208 取暖费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 33.88 30209 物业管理费 16.99 31008 物资储备 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.61 30211 差旅费 13.44 31009 土地补偿 0.00 30113 住房公积金 37.20 30212 因公出国(境)费用 11.06 31010 安置补助 0.00 30114 医疗费 3.75 30213 维修(护)费 0.95 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 31.42 30214 租赁费 1.80 31012 拆迁补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 33.06 30215 会议费 5.19 31013 公务用车购置 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.14 31019 其他交通工具购置 0.00 30302 退休费 31.97 30217 公务接待费 2.57 31021 文物和陈列品购置 0.00 30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 312 对企业补助 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 2.23 31201 资本金注入 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 4.69 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 5.57 31204 费用补贴 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 18.00 31205 利息补贴 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 14.00 399 其他支出 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 1.09 30240 税金及附加费用 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30299 其他商品和服务支出 5.13 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 39909 经常性赠与 0.00 30701 国内债务付息 0.00 39910 资本性赠与 0.00 30702 国外债务付息 0.00 39999 其他支出 0.00 人员经费合计 465.94 公用经费合计 124.50 注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 ***度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开09表 单位:***市科学技术局 金额*** 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏 次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 91.54 91.54 0.00 91.54 0.00 212 城***区支出 0.00 91.54 91.54 0.00 91.54 0.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 91.54 91.54 0.00 91.54 0.00 *** 城市建设支出 0.00 91.54 91.54 0.00 91.54 0.00 注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开10表 单位:***市科学技术局 金额*** 项 目 本年支出 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏 次 1 2 3 合计 注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:本单位***,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。 ***度财政拨款“三公”经费支出决算表 公开11表 单位:***市科学技术局 金额*** 项 目 预算数 决算数 “三公”经费支出合计 13.65 13.63 1.因公出国(境)费用 11.06 11.06 2.公务用车购置及运行维护费小计 0.00 0.00 (1)公务用车购置费 0.00 0.00 (2)公务用车运行维护费 0.00 0.00 3.公务接待费 2.59 2.57 注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 三、***度单位*** (一)收入支出决算总体情况说明 ***度收入总计460***元,支出总计460***元,与***度相比,各减少82***元,下降15.14%,主要原因是:***一般公共预算财政拨款收入减少。 (二)收入决算情况说明 本年收入合计460***元;包括财政拨款收入460***元(其中,一般公共预算451***元,政府性基金预算9***元,国有资本经营预算***元),占收入合计100.00%;上级补助收入***元,占收入合计0.00%;事业收入***元,占收入合计0.00%;经营收入***元,占收入合计0.00%;附属单位******元,占收入合计0.00%;其他收入***元,占收入合计0.00%。 (三)支出决算情况说明 本年支出合计460***元,其中基本支出59***元,占12.81%;项目支出401***元,占87.19%;上缴上级支出***元,占0.00%;经营支出***元,占0.00%;对附属单位******元,占0.00%。 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 ***度财政拨款收入总计460***元,支出总计460***元,与***相比,各减少50***元,下降9.93%。主要原因是***划拨给事业单位***,拨付给企业的资金相对减少。财政拨款支出年初预算数581***元,完成年初预算的79.24%,主要原因是部分专项经费预算安排在本局,年中由财政统一划拨到行政事业单位,另一部分由于业务原因向财政申请核减指标。 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 ***度一般公共预算财政拨款支出451***元,占本年支出合计的98.01%。与***相比,一般公共预算财政拨款支出减少47***元,下降9.60%。主要原因是:本年拨付给企业的项目资金相对减少。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 ***度一般公共预算财政拨款支出451***元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)414***元,占91.76%;社会保障和就业支出(类)5***元,占1.23%;卫生健康支出(类)4***元,占0.95%;资源勘探工业信息等支出(类)27***元,占6.07%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 ***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为568***元,支出决算为451***元,完成年初预算的79.51%,主要原因是:部分专项经费预算安排在本局,年中由财政统一划拨到行政事业单位,另一部分由于业务原因向财政申请核减指标。 其中: 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)年初预算数为47***元,支出决算数为49***元,完成年初预算的102.65%,决算数大于预算数的主要原因是中途有人员新增。 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为21***元,支出决算数为21***元,完成年初预算的99.98%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支出,科技项目管理经费略有结余。 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)年初预算数为25***元,支出决算数为24***元,完成年初预算的95.27%,决算数小于预算数的主要原因是科技金融项目资金略有结余。 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算数为306***元,支出决算数为162***元,完成年初预算的52.85%,决算数小于预算数的主要原因是绿谷精英项目经费、创新研发计划项目经费有2000多万划拨给事业单位***。 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算数为156***元,支出决算数为143***元,完成年初预算的91.51%,决算数小于预算数的主要原因是政策性引导项目有部分资金划拨给事业单位***。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位***(款)机关事业单位***(项)年初预算数为3***元,支出决算数为3***元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位***(款)机关事业单位***(项)年初预算数为1***元,支出决算数为1***元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为***元,支出决算数为***元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。 卫生健康支出(类)行政事业单位***(款)行政单位***(项)年初预算数为4***元,支出决算数为4***元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。 科学技术支出(类)科技重大项目(款)其他科技重大项目(项)年初预算数为***元,支出决算数为14***元,决算数大于预算数的主要原因是该笔资金是***月份追加的项目经费。 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)年初预算数为***元,支出决算数为27***元,决算数大于预算数的主要原***省专项资金年初无预算,年中由经信委横向调拨过来,***省级科技型中小企业认定奖励的支出。 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ***度一般公共预算财政拨款基本支出59***元,其中: 人员经费46***元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位***、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。 公用经费12***元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。 (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 ***度政府性基金预算财政拨款支出9***元,占本年支出合计的1.99%。与***相比,政府性基金预算财政拨款支出减少2***元,下降23.47%,主要原因是:地震台建设项目快竣工,根据实际情况安排费用的支出。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况 ***度政府性基金预算财政拨款支出9***元,主要用于以下方面: 城***区(类)支出9***元,占100.00%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况 ***度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为13***元,支出决算为9***元,完成年初预算的67.87%,主要原因是该项目位于山顶,三通一平等前期基础工程时间较长,年底施工完成未验收。其中: 城***区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算数为13***元,支出决算数为9***元,完成年初预算的67.87%,决算数小于预算数的主要原因该项目位于山顶,三通一平等前期基础工程时间较长,年底施工完成未验收。 (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本单位***度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 (九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ***度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1***元,支出决算为1***元,完成全年预算的99.85%,***度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是***市财政厉行节约有关文件规定每年缩减三公经费的支出。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ***度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为1***元,占81.11%,与***度相比,增加1***元,主要原因是因公出国(境)预算均由财政统留管理,未编列到年初部门预算中。***市外办安排的因公出国计划和实际工作需求,经批准同意部门因公出国(境)的费用在当年经费中列支;公务用车购置及运行维护费支出决算为***元,占0.00%,与***度相比,增加***元,主要原因是单位***;公务接待费支出决算为***元,占18.89%,与***度相比,增加***元,增长0.62%,主要原因是工作业务活动强多,公务接待略增。具体情况如下: (1)因公出国(境)费用全年预算数为1***元,支出决算为1***元,完成全年预算的100.00%。主要用于单位***(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是因公出国(境)预算均由财政统留管理,***市外办安排的因公出国计划和实际工作需求,经批准同意部门因公出国(境)的费用在当年经费中列支。。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组2个;累计2人次。开支内容包括:单位***(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。 (2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为***元,支出决算为***元。决算数等于全年预算数的主要原因是单位***。 公务用车购置全年预算数为***元,支出决算为***元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是单位*** 。主要用于经批准购置的0辆公务用车; 公务用车运行维护费全年预算数为***元,支出决算为***元。决算数等于全年预算数的主要原因是单位***。截至******月***日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。 (3)公务接待费全年预算数为***元,支出决算为***元,完成全年预算的99.23%。国内公务接待28批次,累计236人次。主要用于接待上级、同级、下级有关单位***。决算数小于全年预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定,坚持务实节俭,严格标准的原则,严格控制公务接待范围和标准。其中: 外事接待支出***元,接待0批次,累计0人次。 其他国内公务接待支出***元,主要用于接待上级、同级、下级有关单位***。接待28批次,累计236人次。 (十)机关运行经费支出说明 ***度机关运行经费年初预算数为12***元,支出决算为12***元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因是办公费、差旅费等日常经费减少;比***度下降1***元,下降11.34%,主要原因是坚决落实过紧日子要求,厉行节约降耗,一般性支出进行压缩。 (十一)政府采购支出说明 ***度政府采购支出总额40***元,其中:政府采购货物支出***元、政府采购工程支出***元、政府采购服务支出40***元。授予中小企业合同金额***元,占政府采购支出总额的99.89%。其中,授予小微企业合同金额***元,占授予中小企业合同金额***00%;货物采购授予中小企业合同金额***金额***,工程采购授予中小企业合同金额***金额***务采购授予中小企业合同金额***金额***。 (十二)国有资产占有使用情况说明 截至******月***日,***市科学科技局本级共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价***以上设备(不含车辆)0台(套)。 (十三)预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,***市科学技术局(局)组织对***度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目14个,共涉及资金365***元,占一般公共预算项目支出总额的100%。 组织对***度丽水GNSS地震监测台站建设、***市科技创新服务综合体内部改造提升工程等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金9***元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。 本年无国有资本经营预算项目。 组织对“创新主体培育(科技创新)”“创新研发计划(科技创新)”等16个项目开展了部门评价***公共预算支出365***元,政府性基金预算支出9***元,国有资本经营预***元。从评价***自评结论为“优”的项目有13个,自评结论为“良”的项目有1个,自评结论为“差”的项目有2个。 本年无部门整体支出绩效评价***下属部门或单位******位决算中项目绩效自评结果 ***市科学技术局随决算公开***度本单位***(详见附件)。其中,创新主体培育(科技创新)项目和创新投入和成果转化引导(科技创新)项目绩效自评具体情况如下: 创新主体培育(科技创新)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分1***分,自评结论为“优”。项目全年预算数***元,执行数***元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是新认定或重新认定高新技术企业6家;二是新认定科技型中小企业22家。发现的问题及原因:一是由于申报数与最终认定数有差距,年初预算资金多报了20万,后期预算进行了调整;二是资金拨付进度有待加快。下一步改进措施:一是要求经办处室精准报送预算,对于需要调整的经费及时跟踪。二是加快资金拨付进度。 创新投入和成果转化引导(科技创新)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分1***分,自评结论为“优”。项目全年预算数为62***元,执行数为60***元,完成预算的97.43%。项目绩效目标完成情况:***市本级发放创新券9***元,确认使用3***元,兑现3***元;二是促进科技成果转移转化103项,推进科技资源开放共享服务5278台次。发现的问题及原因:一是年初预算下达资金较少,后期追加资金到账时间较晚,影响拨付进度;二是追加资金没有使用完。下一步改进措施:一是及时与财政局对接追加资金预算;二是要求经办处室预估准确待使用资金。 3.财政评价***价*** 4.部门评价***价*** 四、名词解释 1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入:指事业单位***。 3.经营收入:指事业单位***。 4.上级补助收入:指事业单位***。 5.附属单位***:指事业单位***。 6.其他收入:指预算单位***“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位***”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位******专用结余安排支出的金额***初结转和结余:指预算单位***、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余:指单位***。 10.基本支出:指预算单位***,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出:指预算单位***。 12.上缴上级支出:填列事业单位***。 13.经营支出:指事业单位***。 14.附属单位***:填列事业单位***。 15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位***(境)的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位***(含车辆购置税)及燃费、维修费、过***路费、保险费等支出;公务接待费反映单位***(含外宾接待)支出。 16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.行政运行:指单位***。 五、附件 附件 ***部门(单位)项目支出绩效自评结果清单 序号 预算部门(单位) 名称 自评结论 1 304001-***市科学技术局 科技项目管理经费 优 2 304001-***市科学技术局 丽水GNSS地震监测台站建设(基建) 优 3 304001-***市科学技术局 国家***区规划 优 4 304001-***市科学技术局 创新投入和成果转化引导(科技创新) 优 5 304001-***市科学技术局 创新研发计划(科技创新) 优 6 304001-***市科学技术局 创新主体培育(科技创新) 优 7 304001-***市科学技术局 公共创新平台与载体(科技创新) 优 8 304001-***市科学技术局 政策性引导(科技创新) 良 9 304001-***市科学技术局 数字经济双创园房屋租赁费 优 10 304001-***市科学技术局 ***市科技创新服务综合体内部改造提升工程(基建) 优 11 304001-***市科学技术局 办***楼房租 优 12 304001-***市科学技术局 202***省科技发展专项资金 优 13 304001-***市科学技术局 ***中央引导地方科技发展资金 优 14 304001-***市科学技术局 政策兑现补助(人才发展) 差 15 304001-***市科学技术局 人才服务经费(人才发展) 差 16 304001-***市科学技术局 ***第***省科技发展专项资金 优 <$[正文内容]>end

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