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乌翠区市政环卫服务中心JD-20241202021228-48060履约验收公告

发布时间 2024-12-10 截止日期 立即查看
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中标公告详情

一、合同编号*****0 三、项目编号***政环卫服务中心其他建筑建材等电子卖场直购 五、合同主体 采购人(甲方):***区市政环卫服务中心 地址:***区翠兴***街242号 联系方式:***578 供应商(乙方):***市乌***区智峰水暖洁具大全商店 地址:***市乌***区峰园小 区1***楼2***市 联系方式:***816 六、合同主要信息 序号 名称 数量(单位) 单价***元) 1 插头 个 14(件) 4.00 56.00 2 串灯 串 50(件) 10.00 500.00 3 正泰品牌2P63A空开个 2(件) 22.00 44.00 4 拉链接头 套 6(件) 65.00 390.00 5 灯泡 个 200(件) 13.50 2700.00 6 打草绳 个 6(件) 25.00 150.00 7 稀料 瓶 5(件) 3.00 15.00 8 镰刀 把 9(件) 15.00 135.00 9 10A空开 个 15(件) 15.00 225.00 10 塑料布 米 20(件) 2.00 40.00 11 绑线 捆 2(件) 28.00 56.00 12 插排个 12(件) 40.00 480.00 13 水咀 个 2(件) 15.00 30.00 14 手套 付 4(件) 5.00 20.00 15 2.5护套线 捆 5(件) 190.00 950.00 16 除草剂 桶 20(件) 120.00 2400.00 17 5米尺 个 1(件) 10.00 10.00 18 联塑品牌垃圾箱内胆个 60(件) 23.00 1380.00 19 塑料布 米 23(件) 3.00 69.00 20 合页 付 3(件) 5.00 15.00 21 水泥 袋 15(件) 26.00 390.00 22 8寸刷子 把 4(件) 8.00 32.00 23 电焊手套 付 20(件) 2.00 40.00 24 护套线 捆 2(件) 210.00 420.00 25 锁头 把 4(件) 8.00 32.00 26 方锤 个 1(件) 18.00 18.00 27 线手套捆 3(件) 12.00 36.00 28 下水手套 付 20(件) 8.00 160.00 合同金额******元,大写(人民币):壹万零***元整 七、本次验收内容 序号 名称 数量(单位) 单价***元) 1 插头 个 14(件) 4.00 56.00 2 串灯 串 50(件) 10.00 500.00 3 正泰品牌2P63A空开个 2(件) 22.00 44.00 4 拉链接头 套 6(件) 65.00 390.00 5 灯泡 个 200(件) 13.50 2700.00 6 打草绳 个 6(件) 25.00 150.00 7 稀料 瓶 5(件) 3.00 15.00 8 镰刀 把 9(件) 15.00 135.00 9 10A空开 个 15(件) 15.00 225.00 10 塑料布 米 20(件) 2.00 40.00 11 绑线 捆 2(件) 28.00 56.00 12 插排个 12(件) 40.00 480.00 13 水咀 个 2(件) 15.00 30.00 14 手套 付 4(件) 5.00 20.00 15 2.5护套线 捆 5(件) 190.00 950.00 16 除草剂 桶 20(件) 120.00 2400.00 17 5米尺 个 1(件) 10.00 10.00 18 联塑品牌垃圾箱内胆个 60(件) 23.00 1380.00 19 塑料布 米 23(件) 3.00 69.00 20 合页 付 3(件) 5.00 15.00 21 水泥 袋 15(件) 26.00 390.00 22 8寸刷子 把 4(件) 8.00 32.00 23 电焊手套 付 20(件) 2.00 40.00 24 护套线 捆 2(件) 210.00 420.00 25 锁头 把 4(件) 8.00 32.00 26 方锤 个 1(件) 18.00 18.00 27 线手套捆 3(件) 12.00 36.00 28 下水手套 付 20(件) 8.00 160.00 合同金额******元,大写(人民币):壹万零***元整 八、验收日期:******月***日 九、验收组成员:于仪平 刘艳欣 十、验收意见:合格 十一、其他补充事宜: ***区市政环卫服务中心 ******月***日
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