感谢您关注!您离开之前... 关注中项网服务号免费订阅项目... 注册免费体验中项网服务
服务热线: 4008161360
项目
  • 项目
  • 招标
  • 重点项目
  • 设计院库
  • 项目汇总
  • 统计分析
  • 展会信息
搜索




【海南,陵水黎族自治县】海南省椰林镇人民政府(本级)2023年度决算公开
发布时间 2024-10-18 截止日期 立即查看
联系人 立即查看 联系电话 立即查看
项目地址 立即查看 项目名称 立即查看
网址 立即查看 填报单位 立即查看
更正内容 立即查看 设备词 立即查看

下文中****为隐藏内容,仅对中项网会员用户开放, 【 注册 / 登录 】 后可查看内容详情

变更公告详情

***省***镇人民政府(本级)***度决算公开 ***镇人民政府 发布日期:***【字体: 小 中 大 】 责任编辑:徐莹 : 微信 X ***省***镇人民政府(本级)***度决算公开   目  录 第一部分 基本情况 一、部门职责 二、机构***   第二部分  ***度部门决算公开表 第三部分  ***度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、预算绩效情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分  名词解释   第一部分  基本情况   一、部门(单位)职责 陵水黎族自治县***镇人民政府是党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策,是基层国家行政机关,行使本***区的行政职能。其主要职责:主要负***镇社会治安、社会稳定工作,负责规划建设、环境卫***镇容镇貌工作,并管理社保、计划生育等各项社会事务,促***镇经济发展。   二、机构*** 纳入陵水县***镇人民政府***度部门决算编制范围的单位***: (一)陵水县***镇人民政府本级 (二)***镇市政服务中心(下属单位) (三)***镇规划建设管理所(下属单位) (四)***镇安全生产监督管理站(下属单位) (五)***镇计划生育服务所(下属单位) (六)***镇社会事务服务中心(下属单位,预算独立单位) (七)***镇农业服务中心(下属单位,预算独立单位) 第二部分  ***度部门决算公开报表 一、收入支出决算公开表 二、收入决算公开表 三、支出决算公开表 四、财政拨款收入支出决算公开表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表 以上报表见附件1。      第三部分  ***度部门决算情况说明   一、收入支出总体情况说明     ***度收入总计67,41***元,支出总计6741***元,与***度相比,收入总计各减少225***元,减少25.1%,支出减少225***元,减少25.1%。主要原因:财政拨款收入和本年支出比***各减少225***元。使用非财政拨款结余***元,较***度决算数持平。年初结转结余***元,主要是其他城***区公共设施支出、其他农业农村支出***路养护优结余资金,较***度决算数减少***元减少0.4%,主要原因是以前年度结余资金支出。结余分配***元,较***度决算数持平。年末结转结余***元,主要是主要是其他城***区公共设施支出、其他农业农村支出***路养护优结余资金,较***度决算数减少***元,下降1.3%,主要原因是***各项目没有按时拨付。    二、收入决算情况说明     本年收入合计6741***元,其中:财政拨款收入6741***元,占100%;上级补助收入***元,占0%;事业收入***元,占0%;经营收入***元,占0%;附属单位******元,占0%;其他收入***元,占0%。    三、支出决算情况说明 本年支出合计6741***元,其中:基本支出4,03***元,占6%;项目支出63,37***元,占94%;上缴上级支出***元,占0%;经营支出***元,占0%;对附属单位******元,占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ***度财政拨款收入67,41***元,支出67,41***元。与***度相比,财政拨款收入、支出各减少2258***元,减少25.1%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入比***减少67550***元。 。 财政拨款年初结转结余***元,较***度决算数持平。 财政拨款年末结转结余***元,较***度决算数持平。 (注:***度决算相关数据可取自财决公开04表。***度决算相关数据可取自***度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出67,41***元,占本年支出合计的99.9%。与***度相比,一般公共预算财政拨款支出建设建设2258***元,减少25.1%,主要原因是***项目比***减少,支出经费相应减少。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出67,41***元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,94***元,占2.89%;国防支出(类)支出1***元,占0.02%;公共安全支出(类)支出***元,占0.01%;教育支出(类)支出1***元,占0.03%;文化旅游体育与传媒支出(类)支出5***元,占0.08%;社会保障和就业支出(类)支出1,47***元,占2.18%;卫生健康支出(类)支出19***元,占0.28%;节能环保支出(类)支出31***元,占0.46%;城***区支出(类)支出52,79***元,占78.3%;农林水支出(类)支出9,55***元,占14.18%;交通运输支出(类)支出83***元,占1.24%;住房保障支出(类)支出18***元,占0.27%;灾害防治及应急管理支出(类)支出2***元,占0.03%。 (注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列) (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67,41***元,支出决算为67,41***元,完成年初预算的100%。其中: 1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项) 年初预***元,支出决算为***元。决算数小于预算数的主要原因:部分款项材料不齐全,未能及时出账。 2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构***(款)行政运行(项) 年初预算为86***元,支出决算为83***元,完成年初预算的97.2%。决算数小于预算数的主要原因:部分款项材料不齐全,未能及时出账。   4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构***(款) 政务公开审批(项) 年初预算为6***元,支出决算为3***元,完成年初预算的52.4%,决算数小于预算数的主要原因:部分款项材料不齐全,未能及时出账。 5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构***(款)其他政府办公厅(室)及相关机构***(项) 年初预算为1,17***元,支出决算为1,02***元,完成年初预算的87.6%,决算数小于预算数的主要原因:部分款项材料不齐全,未能及时出账。 7.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项) 年初预算为1***元,支出决算为1***元,完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因:部分款项材料不齐全,未能及时出账。   8.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项) 年初预算为1***元,支出决算为***元,完成年初预算的66.7%。决算数小于预算数的主要原因:部分款项材料不齐全,未能及时出账。 10.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项) 年初预算为2***元,支出决算为2***元,完成年初预算的95.4%。决算数小于预算数的主要原因:部分款项材料不齐全,未能及时出账。     11.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项) 年初预算为2***元,支出决算为1***元。完成年初预算的76.3%。决算数小于预算数的主要原因:部分款项材料不齐全,未能及时出账。   12.公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项) 年初预***元,支出决算为***元,完成年初预算的64%。决算数小于预算数的主要原因:部分款项材料不齐全,未能及时出账。   14.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 年初***元,支出决算为1***元。完成年初预算的98%。决算数大于预算数的主要原因:作需要调整支出。 15.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项) 年初预***元,支出决算为2***元,完成年初预算的94.1%。决算数小于预算数的主要原因:部分款项材料不齐全,未能及时出账。   16.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项) 年初***元,支出决算为1***元。决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。 17.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)宣传文化发展专项支出(项) 年初***元,支出决算为1***元。决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。 18.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项) 年初预算为2***元,支出决算***元,完成年初预算的23%决算数小于预算数的主要原因:部分款项材料不齐全,未能及时出账。    19.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项) 年初***元,支出决算***元,决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。   19.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项) 年初***元,支出决算为11***元,决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。     19.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权***区治理(项) 年初***元,支出决算为68***元,决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。     20.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项) 年初预算为3***元,支出决算为3***元。完成年初预算的94.2%。决算数小于预算数的主要原因:部分款项材料不齐全,未能及时出账。   23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位***(款)机关事业单位***(项) 年初预算为10***元,支出决算为8***元,完成年初预算的73.18%。完成年初预算的81.2%。决算数小于预算数的主要原因:部分款项材料不齐全,未能及时出账。   24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位***(款)机关事业单位***(项) 年初预算为13***元,支出决算为13***元,决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。 25.社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 其他就业补助支出(项) 年初***元,支出决算为38***元。决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。 26.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)  其他优抚支出(项) 年初预算***元,支出决算为***元,完成年初预算的48.5%。      28.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项) 年初预算为1***元,支出决算为1***元。决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。 29.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)重大公共卫生服务(项) 年初预***元,支出决算为***元。决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。   32.卫生健康支出(类)行政事业单位***(款)行政单位***(项) 年初预算为5***元,支出决算为3***元,完成年初预算的65.2%。决算数小于预算数的主要原因:部分款项材料不齐全,未能及时出账。 33.卫生健康支出(类)行政事业单位***(款)公务员医疗补助(项) 年初预算为5***元,支出决算为9***元,决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。 34.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项) 年初预算为30***元,支出决算为30***元。完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因:部分款项材料不齐全,未能及时出账。 35.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项) 年初***元,支出决算为***元。决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。   37. 节能环保支出(类)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项) 年初预***元,支出***元,完成年初预算的50%,决算数小于预算数的主要原因:部分款项材料不齐全,未能及时出账。   38.城***区支出(类)城***区管理事务(款)其他城***区管理事务支出(项) 年初预算***元,支出决算为27***元,决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。 38. 城***区支出(类)城***区公共设施(款)***镇基础设施建设(项) 年初预算为1,64***元,支出决算为1,39***元,完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因:部分款项材料不齐全,未能及时出账。   39. 城***区支出(类)城***区公共设施(款)其他城***区公共设施支出(项) 年初***元,支出决算为44***元,决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。           40.城***区支出(类)城***区环境卫生(款)城***区环境卫生(项) 年初预算为2,26***元,支出决算为4,46***元,决算数大于预算数的主要原因:征地工作量增加,导致资金需求量增加。 41.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项) 年初***元,支出决算为***元。完成预算的27%。42.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项) 年初预算为9***元,支出决算为20***元。决决算数小于预算数的主要原因:部分款项材料不齐全,未能及时出账。   42.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项) 年初***元,支出决算为2,98***元。决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。 43.农林水支出(类)农业农村(款)***道路建设(项) 年初预算为10***元,支出决算为32***元,决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。 44.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项) 年初预算***元,支出决算为85***元,决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。     45.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项) 年初***元,支出决算为***元,完成年初预算的70.4%。决算数小于预算数的主要原因:部分款项材料不齐全,未能及时出账。   46.农林水支出(类)水利(款)  水利工程建设(项) 年初***元,支出决算为2***元,决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。     47.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项) 年初预算为2***元,支出决算为97***元,决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。   47.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项) 年初预算为8***元,支出决算为37***元,决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。   47.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项) 年初预算为50***元,支出决算为46***元,完成年初预算的92.4%。决算数小于预算数的主要原因:政府投入预算大于实际支出。   47.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项) 年初预算为3,26***元,支出决算为3,04***元。完成年初预算的93.2%,决算数小于预算数的主要原因:部分款项材料不齐全,未能及时出账。 47.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项) 年初预算***元,支出决算为10***元。完成年初预算的100%。 48.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)  农业保险保费补贴(项) 年初预算为3***元,支出决算为***元。完成年初预算的100%。 52.交通运输支出(类)公***路运输(款)公路养护(项) 年初预算为2***元,支出决算为3***元。决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。 52.交通运输支出(类)公***路运输(款)其***路水路运输支出(项) 年初预算为1,03***元,支出决算为80***元。完成年初预算的77.6%,决算数小于预算数的主要原因:部分款项材料不齐全,未能及时出账。   54.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项) 年初***元,支出决算为***元,完成年初预算的157.87%。决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。 56.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 年初预算为7***元,支出决算为7***元,完成年初预算的96.1%,决算数小于预算数的主要原因:部分款项材料不齐全,未能及时出账。   57.住房保障支出(类)城***区住宅(款)其他城***区住宅支出(项) 年初***元,支出决算为8***元,决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。 58.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)     应急管理(项) 年初预***元,支出决***元,完成年初预算的100%。     可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 ***度财政拨款基本支出40***元,其中:人员经费387***元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位***、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费16***元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等;其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。 (注:上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。) 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出  46,212.81,1,24***元,占本年支出合计的68.6%。主要原因是征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出比***增加。 (二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出1,24***元,主要用于以下方面:城***区支出(类)支出124***元,占100%。 (注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列) (三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2879***元,支出决算为4621***元.决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。 其中: 1.城***区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。 年初预算为26,34***元,支出决算为44,48***元,完决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。 。     2.城***区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。 年初***元,支出决算为43***元,完决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。   3. 城***区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)。 年初预算为4***元,支出决算为4***元,完成年初预算的100%。 4. 城***区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)。 年初预算为46***元,支出决算为23***元,完成年初预算的51.3%。         (注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分***决算相关数据取自财决公开07表;***决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》) 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 (一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元,占本年支出合计的0%。与***度相比,国有资本经营预算财政拨款支出持平。 (二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元。 (注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列) (三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出年初***元,支出决算为***元。 (注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分***决算相关数据取自财决公开08表)。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。     ***度财政拨款“三公”经费支出预算为***元,支出决算为***元,完成预算的90.26%。     (二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出决算中,公务接待费支出决算***元,占100%。具体情况如下:     1.公务用车购置及运行维护费支出5***元。其中: 公务用车运行维护费支出 5***元,主要用于公车加油、保险、修理等。 公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加***元,上升1.06倍。主要原因是公车维修费增加。     3.公务接待费支出***元,其中: 国内接待***元,国内公务接待0批次,接待0人次。 国(境)外接待***元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。 公务接待费支出决算数比预算数增加(***元,增长(下降)0%。 (注:***度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,***的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构***》)。 十、预算绩效情况说明。 (一)绩效管理工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我部门(单位)组织对***度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目152个,共涉及资金6880***元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价***从评价******镇村级公益岗生活补助项目主要通过村级公益岗位,吸纳就业困难的脱贫户、突发严重困难户、边缘易致贫户就近就地就业,进一步拓宽增***道,该笔经费支出占比99.97,完成270人村级公益岗生活补助发放任务,实现年初预算设定的绩效目标。 (二)部门决算中项目绩效自评结果(预算部门、单位***)。 我单位******省本级部门决算中陵水县***镇中***道新***区土方及挡***市政工程项目自评结果。 陵水黎族自治县ls2019-07号地块项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为***分。全年预算数为****元,执行数为****元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是资金支付率完成目标;二是工作进度完成目标。发现的主要问题及原因:(1)存在的问题:绩效指标设定存在简单化,不能全面展示和覆盖项目情况;个别项目进度慢。(2)原因分析 对绩效相关文件解读不深刻,导致对绩效指标设定、管理方面认识不充分。 (三)部门评价***部门填写,部门所属单位***)。 无 (四)财政评价***)。 无 十一、其他重要事项情况说明。 (一)机关运行经费支出情况。 ***度陵水县***镇人民政府机关运行经费16***元(为部门决算中行政单位***,事业单位***)(注:机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》,年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位***,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位***;决算数字可取自***度部门决算报表F03表《机构***》“机关运行经费”栏。) (二)政府采购支出情况。 ***度***镇人民政府政府采购支出总***元,其中:政府采购货物支***元、政府采购服务支***元。 (注:上述政府采购支出相关数字取自***度部门决算报表F03表《机构***》,授予中小企业和小微企业合同金额***阅本部门相关资料填写。) (三)国有资产占用情况。 截至******月***日,本部门占用房屋面积70.56平方米,其中:办公用房70.56平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。 本部门共有车辆4辆,其中:机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆。 年末在建工程60,20***元。 (注:上述国有资产占用情况相关数字取自***度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构***》。)         第四部分  名词解释   1. 财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。 二、上级补助收入:指事业单位***。 三、事业收入:指事业单位***。 四、经营收入:指事业单位***。 五、附属单位***:指事业单位***。 六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。 七、使用非财政拨款结余:指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。 八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 九、结余分配:指事业单位***。 十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位***)。 十一、基本支出:指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出:指事业单位***。 十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位***(境)的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位***(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位***(含外宾接待)费用。 十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 (注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《***政府收支分类科目》) ……***陵水黎族自治县***镇人民政府决算公开报表.xls 相关稿件

会员特色服务

  • 寻找项目
  • 信息定制
  • 项目跟进
  • 业主库
  • 设计单位
  • 收藏信息

下载APP

扫码下载中项网APP

关注微信

扫码关注中项网服务号