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【贵州省,遵义市】遵义市交通运输局2020年部门决算及“三公”经费决算公开信息
发布时间 2021-07-13 截止日期 立即查看
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***来源:***市交通运输局财务审计科分享:

目 录


第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构***

三、部门决算单位***

第二部分 2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1. 2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2. 2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分部门概况

一、部门职责(按三定方案分条表述)

根据《中共***省委办公厅 ***省人民政府办公厅关于印发***市及所辖县(市、区)机构***》(黔委厅字[2019]6)和《中共***市委***市人民政府关于***市市级机构***》(遵党发[2019]2号),制定本规定。***市交通运输***市人民政府工作部门,为正县级,加挂***市交通战备办公室牌子(以下***市交通运输局[市交通战备办])。贯彻落实党中央、省委、市委关于交通运输(交通战备)工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输(交通战备)工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市交通运输行业发展的方针、政策和法规。起***市交通运输业规范性文件草案;拟***市交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施;指导综合交通运输枢纽规划和管理;参与拟订其他交通运输和物流业发展战略和规划,培育和规范***市场;指导交通运输业体制改革工作。

(二)负责提***市公路、水路固定资产投资规模和方向以及国家、省、市财政性资金安排建议;负责地方交通建设项目的资金筹措;按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目;按照权限参***市轨道交通建设、运营和管理;引导交通运输业优化结构和协调发展;协调配合交通运输综合执法有关工作。

(三)承担权限***路、水路***市场监管责任。按照权限负***路、水路及汽车站场建设、维护、技术、质量与安全监督和造价***权限***路、水运建设项目的行政审批、行政许可、行政监督和行政确认,监督交通基础设施建设资金的使用;会同有关部门实施国***省重***路、水运工程建设,承***市道路、水路***市场监管责任,***道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督设施。

(四)负责交通运输业管理工作,***道路运输业、城市客运、路政、水路运输和地***道行政管理、权限内行政审批、行政许可、行政裁决等工作;培育和***市场,***道路、水路交通运输业的平等竞争秩序;负责权限内指导城乡客运及有关设施规划和管理以***市客运(城市公共交通和出租车)管理工作。

(五)负***路、水路交通运输行业统计;负***市汽车***市场、机动车驾驶员***市场的行业管理;实施汽车综合性能检测行业管理、道路运输行业从业人员培训。

(六)负***路、水路的运行监测;负责车辆(船舶)超限超载治理工作;组织协调国家重点物资和紧急客货运输,完成指令性运输任务。

(七)负责权限内船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、危化品运输、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作,归口管理船员培训考核、船舶建造质量安全监督;承担渔船检验和监督管理工作。

(八)贯彻落实安全生产的法律法规和规章制度,指***路、水路交通运输业安全生产、消防安全和应急管理工作;负***市交通运输行业安全生产综合管理,按规定参与行业有关事故的调查处理和应急管理工作。

(九)承担交通战备职责。提出国防***路网布局建议;拟订国防交通保障计划,组织协调国防运输;***市内军事行动交通运输保障,指导督促国防交通保障队伍的建设和管理;负责民用运力国防动员和国防交通物资储备与调动相关工作。

(十)提升交通科技和信息化水平。推广交通科技新技术、新产品,组织科技开发,推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作;承担交通运输通讯、信息工作,引导交通运输信息化建设。

(十一)结合部门职责,加大科技投入,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作以及营商环境建设工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十二)***市委、市人民政***省交通运输厅(省交通战备办公室)交办的其他事项等十二项职责。


二、机构***

本单位***13个科(室),具体是:办公室(机关党委办公室)、人事教育科、财务审计科、规划科、建设管理科、政策法规科、运输科、安全监督科、交通战备科、港航科、工程科、科技信息科、综合科

下属事业单位2个,具体是:***市交通建设服务中心、***市交通运输服务中心

三、部门决算单位***

(一)部门决算单位***

序号

单位***

单位***

1

***市交通运输局

行政单位

2

***市交通建设服务中心

财政补助事业单位

3

***市交通运输服务中心

财政补助事业单位

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

102

97

40

57

57

  1. 2020年度部门决算公开报表(详见附表)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)

十、非财政拨款财政收入支出决算表(公开10表)



第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计100,605.562019年相比,增加53,661.81114.31%,主要原因是增加50,000

二、2020年度收入决算情况说明

本年收入合计79,885.82一般公共预算财政拨款收入26,395.3433.04%;政府性基金预算财政拨款收入50,00062.59%;上级补助收入00%;事业收入00%;经营收入00%;附属单位***00%;其他收入3,490.494.37%

三、2020年度支出决算情况说明

本年支出合计79,110.46基本支出2,182.792.76%;项目支出76,927.6697.24%;上缴上级支出00%;经营支出00%;对附属单位***00%

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计77,582.482019年相比,增加55,269.7247.70%,主要原因是增加50,000

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出25,312.3332.00 %。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4289.6220.40%,主要原***市级财政预算安排我局项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

一般公共服务支出332.381.31%;社会保障和就业支出109.610.43%;卫生健康支出88.160.34%;节能环保支出3,947.515.60%;交通运输支出20,622.3581.47%;住房保障支出142.330.56%;其他支出700.28%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26,395.3425,312.3395.90%。其中:

1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项),年初结转和结余336.43193.08332.3862.77%

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位***(款)机关事业单位***(项),年初预算为101.4299.4598.06%社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为6.266.26100%

3卫生健康支出(类)行政事业单位***(款)行政单位***(项),年初预算为26.2023.4889.61%卫生健康支出(类)行政事业单位***(款)事业单位***(项),年初预算为,2222100%卫生健康支出(类)行政事业单位***(款)公务员医疗补助(项),年初预算为,46.6542.6891.49%

4节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项),年初预算为2,4652,465100%节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排指出(项),年初预算为1,482.51,482.5100%

5交通运输支出(类)公***路运输(款)行政运行(项),年初预算为1,120.811,111.0399.13%交通运输支出(类)公***路运输(款)公路和运输安全(项),年初预算为779.24754.2096.79%交通运输支出(类)公***路运输(款)公路运输管理(项),年初预算为,2,9001,00034.48%交通运输支出(类)公***路运输(款)船舶检验(项),年初预算为5050100%交通运输支出(类)成品油价***通运输的补贴(款)***市公交的补贴(项),年初结转和结余为198.78年初预算为140.21337.9299.68%交通运输支出(类)成品油价***通运输的补贴(款)对***道路客运的补贴(项),年初结转和结余为264.25年初预算为622.77761.9185.90%交通运输支出(类)成品油价***通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项),年初结转和结余为316.45年初预算为3,610.073,926.52100%交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项),年初预算为1,986.271,986.27100%;交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项),年初预算为10,669.510,669.5100%

6住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为142.81142.3399.66%

7其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初结转和结余7070100%

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,081.271,912.73168.54

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.582.5699.22%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。与2019年相比,减少5.7869.14%,主要原因是公务车辆将达到报废状态,车控安全系数低,较远的公务出差,安排为交通费包干或是公务租车,导致公务用车购置及运行维护费减少。。

  1. 三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算2.5600%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.9336.33%;公务接待费支出决算1.6363.67%。具体情况如下:

1因公出国(境)费。年初预算为000%,决算数和年初数一致。因公出国(境)费与2019年相比,同上年保持一致,其原因是2020年没有安排因公出国(境)人员

2)公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.930.93100%,决算数等于预算数。公务用车购置及运行维护费与2019年相比,减少1.2958.11%,减少主要原因是公务用车进行日常公务活动所发生的燃料费、保险费、维修费、过***路费、停洗车费等减少。其中:公务用车购置00台;公务用车运行维护费0.9320201231日,单位***6辆。

  1. 公务接待费年初预算为1.651.6398.79%,决算数基本等于预算数。公务接待费与2019年相比,减少1.4246.25%,减少的主要原因是公务接待批次人数均减少。2020年国内公务接待21批次,167人次,支出1.63接待***区市交通运输局人员联系工作,省交通厅、***路局等部门检查指导工作人员以及外地交通部门考察人员等

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2020年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为50,0002019年相比,增加50,000

(二)2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为50,0002019年相比,增加50,000

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位***,也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

2020年度非财政拨款收支决算情况说明

2020年度非财政拨款收入决算总额23,023.08003,490.4919,532.593,798.143,798.14260.2518,964.70

十一、预算绩效情况说明

(一)项目绩效评价***况

2020年度我单位***10个,共计10个项目进行了绩效自评,共涉及预算资金23,231.06100%

(二)项目绩效评价***pan>

项目一:交通管理专项项目

根据年初设定的绩效目标,交通管理专项项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为150150100%。主要的产出和效果是:切实为项目建设营造良好环境,用于提高工程建设标准和增设必要的安保设施。发现的主要问题是:公路总量小,技术等级普片偏低,路网功能不完善,受“撤并建”影响,通达深度不够;由于乡***路路况差、效益低,农村客运运力发展受到严重限制,农村客运运力不足,不能满足农民乘车需求。下一步改进措施:交通行业管理的手段、方式和理念不适应行业发展形势,交通行业改革创新力度需进一步加大;基础建设实施投资压力较大,在融资困难,地方财力极为薄弱的情况下,项目的配套资金迟迟不能到位,严重影响了交通运输建设项目的推进

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项目二:邮政局非税成本收入项目

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为2525100%。主要的产出和效果是:一是营商环境优化升质。压缩行业行政审批时限,全年许审批办结276件,许可审批平均4.8个工作日、分支机构***5个工作日、末端网点审批平均1.2个工作日,行政审批按时办结率100%。深入***市场清理整顿,特别是针对行业安全隐患、行业统计、末端网点服务不规范等现象进行深入调研、检查,邮政(快递)网***镇覆盖率100%;二是行业扶贫攻坚成效显著。2020年,全市邮政行业满足1.5亿人次对报纸、报刊、快件、包裹的需求,实现8,000多人就地就业,带动辣椒、酒、茶等地方特色产品534.9万件,21.372020年,全市邮政行业业务总量累计完成13.9920.07%;检查邮政快递营业场所、邮件快件处理场所150余个;开展监督检查1,500余人次;监督机要通信检查26次;培训监管对象1,300余人次,消费者满意度达92%发现的主要问题是:一是存在邮政基础设施建设短板有待补齐、企业运输投递环境有待改善,行业从业人员精神文明建设有待提高;二是人员较少,经费不足,对机构***;三是预算时年度项目支出绩效指标设置不够全面、精准,实际完成的工作任务有一定差距,未能全面反应项目支出达到的实际效果。下一步改进措施:一是坚持党的全面领导为统领,落实制度促进邮政业各项工作建设;二是坚持以发展为中心,引导行业向上发展持续推动工作落实,***市邮政业持续健康发展夯实基础;三是严守***市场安全与服务监管工作底线,邮政行业保持了安全稳定。

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项目三:出租汽车经营权有偿使用费清退融资应付本息项目

根据年初设定的绩效目标,出租汽车经营权有偿使用费清退融资应付本息项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为1067010669.5100%。主要的产出和效果是根据《市人民政府关于出租汽车行业改革融资相关事宜的专题会议纪要》(遵府专议[2016]125号)要求,由市公交集团负责筹集,***市政府出租汽车行业改革融资还本付息,并按计划组织实施了2020年度遵义出租汽车改革经营权清退融资还本利息项目绩效评价***pan>减轻了司机的负担,得到了出租汽车企业和司机的广泛认同,社会反响较好下一步改进措施规范资金使用,及时兑付到位

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项目四:公交公益补贴项目

根据年初设定的绩效目标,公交公益补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为1,8001,800100%。主要的产出和效果用于14.5万多名70岁以上老龄人、1万余名残疾人及所有现役军人免费乘公交车,共计约26万人;对16万人在校中、小学生和劳模半价***补贴下一步改进措施规范此项目资金的使用,能够准确及时兑付。

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项目五:交通发展基金(遵义至绥阳高***路延伸线)

根据年初设定的绩效目标,高***路建设发展基金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为1,0001,000100%。主要的产出和效果是:2020年市级财政拨入高***路建设发展基金1,000发现的主要问题是:筹集到位的高***路建设发展基***市人民政府统一调度使用,主要用于预备项目的前期工作经费、资本金应急调配、高***路拟建项目贷款担保等。下一步改进措施:规范高***路建设发展基金的使用,争取加大财政预算资金安排,确***市高***路等重***路建设

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项目六:上海远东融资还款专项项目

根据年初设定的绩效目标,上海远东融资还款专项项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算为190186.2798%。主要的产出和效果是:由市财政向新组建的公交集团注资,用于公交车购置和个人股份收购,由市公交集团承贷,市财政还本付息,并按计划组织实施了2020年度遵义还本付息项目绩效评价***完成了制定的目标任务发现的主要问题是:此项目不存在问题下一步改进措施:规范资金使用,及时兑付到位。

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项目七:公交车新增节能环保公交车补贴项目

根据年初设定的绩效目标,公交车新增节能环保公交车补贴项目绩效自评得分为99.6分。项目全年预算为2,4652,465100%。主要的产出和效果主要用于优化公***路新增节能环保2020年度已采购公交车辆补贴发现的主要问题是***市公共交通(集团)******市政府相关会议纪要精神及时组织相关工作,能在时间节点前完成相关工作,以维护政策的权威性下一步改进措施规范预算资金使用范围、专款专用,并及时兑付到位。

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项目八:船舶检验经费项目

根据年初设定的绩效目标,船舶检验经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为5050100%。主要的产出和效果:推行船舶检验第三方***市场化改革,开创了全国政府购买船舶营运和建造检验服务的先河,使船舶检验更加“文明、专业、规范、高效、廉洁”,大大降低了行政管理成本和社会风险,船企和船民满意度有效提升,社会经济效益显著。发现的主要问题是:本项预算资金145.5/年,而财政资金仅50下一步改进措施:加大对船舶检验第三方服务机构***,深挖潜力,使其社会经济效益更大化。

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项目九:***市乐理至冷水坪高***路项目

根据年初设定的绩效目标,船舶检验经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为1,9001,900100%。主要的产出和效果通过南环第一运营年度绩效考核的实施,较好地完成了项目第一运营年的预期目标,带动周边村民就业机会,南环项目着重节能减排、环境保护,实现零污染、绿色出行。下一步改进措施:吸取相关经验,使***省第一条PPP高***路运营项目做得更好。


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项目十:农***路养护项目

根据年初设定的绩效目标,农***路养护项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为2,0002,000100%。主要的产出和效果加快地方经济发展;改善人们的精神面貌和生活方式,激活农村***市场;不断加大养护力度,营造***路护路的良好氛围。下一步改进措施:由于绩效管理的缺乏经验,在绩效制度体系设计时,有考虑得不够详细的地方


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十二、其他重要事项的情况说明

(一)2020年度机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出143.8242.9142.52%,主要原因是增加在职人员人数,同时增加定员定额度标准公用经费。与2019年相比,增加16.9913.40 %,主要原因是增加在职人员人数,同时增加定员定额度标准公用经费。

(二)2020年度政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额139.0244.956.3187.7600%,其中:授予小微企业合同金额***n>00%

(三)2020年度国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门(单位)共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是单位******an>500(台、套…),单位******an>1000(台、套…)。


第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指单位***。

(二)上级补助收入:指事业单位***。

(三)事业收入:指事业单位***。

(四)经营收入:指事业单位***。

(五)附属单位***:指事业单位***。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位***等之外取得的收入。

(七)非财政拨款结余:核算单位***,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额***an>

(八)年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)结余分配:指事业单位***。

(十)年末结转和结余:指单位***、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生结余资金。

(十一)基本支出:指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位***。

(十四)对附属单位***:指事业单位***。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位***(境)的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位***(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位***(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)(1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出; (2)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十八)(1社会保障和就业支出(类)行政事业单位***(款)机关事业单位***(项):反映机关事业单位***; (2)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十九)(1卫生健康支出(类)行政事业单位***(款)行政单位***(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位***,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;(2)卫生健康支出(类)行政事业单位***(款)事业单位***(项):反映财政部门安排的事业单位***,未参加医疗保险的事业单位***,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费; (3)卫生健康支出(类)行政事业单位***(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(二十)(1节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出;(2)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。

(二十一)(1交通运输支出(类)公***路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;(2)交通运输支出(类)公***路运输(款)公路建设(项):反映新***路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出;(3)交通运输支出(类)公***路运输(款)公路和运输安全(项):反***路和运输安全支出;4交通运输支出(类)公***路运输(款)公路运输管理(项):反***路运输管理支出***路路政管理支出;(5)交通运输支出(类)公***路运输(款)船舶检验(项):反映船舶检验方面的支出;(6)交通运输支出(类)成品油价***通运输的补贴(款)***市公交的补贴(项):反映成品油价******市公交的补贴;(7)交通运输支出(类)成品油价***通运输的补贴(款)对***道路客运的补贴(项):反映成品油价***对***道路客运的补贴;(8)交通运输支出(类)成品油价***通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项):反映成品油价***对出租车的补贴;(9)交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项):反映对公共交通运输企业的补助支出。

(二十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位***、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十三)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。


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