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【浙江,丽水市】丽水市科技创新服务中心2023年度单位决算的中标公示公告
发布时间 2024-09-02 截止日期 立即查看
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中标公告详情

articlecontent <$[正文内容]>begin 目录 一、概况 (一)单位*** (二)机构*** 二、***度单位*** ***度收入支出决算总表 ***度收入决算表(分单位) ***度收入决算表(分科目) ***度支出决算表(分单位) ***度支出决算表(分科目) ***度财政拨款收入支出决算总表 ***度一般公共预算财政拨款支出决算表 ***度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ***度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ***度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ***度财政拨款“三公”经费支出决算表 三、***度单位*** (一)收入支出决算总体情况说明 (二)收入决算情况说明 (三)支出决算情况说明 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 (九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (十)机关运行经费支出说明 (十一)政府采购支出说明 (十二)国有资产占有使用情况说明 (十三)预算绩效情况说明 四、名词解释 五、附件 一、概况 (一)单位*** 1. 承担国际国内科技合作与交流、科技对口支援、产学研合作、科技特派员等相关辅助工作。 2. 负责组织开展科技政策宣传、科学技术普及、科技业务培训、学术交流、成果推介等活动。 3.受承担科***市场建设、运营、管理以及科技成果、技术合同认定登记等辅助工作。 4.负责开展自然科学研究系列职称申报受理、评审组织等服务工作。 5.开展高科技人才服务相关工作,承担外国专家来华工作管理、科技人才评价***助工作,推进科技人才交流和引进。 6.承担国家、省科学技术奖提名、社会力量设奖和科技 军民融合发展相关辅助工作。 7.承***市的地震监测预报和地震监测台网管理工作,会同有关部门开展防震减灾宣传教育、抗震设防等辅助工作。 8.***市科学技术局交办的其他任务。 (二)机构*** 从预算单位***,本单位***:市本级预算,单位***。 二、***度单位*** ***度收入支出决算总表 公开01表 单位:***市科技创新服务中心 金额*** 收 入 支 出 项 目 行次 金额***行次 金额***1 栏 次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 480.24 一、一般公共服务支出 32 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 449.65 七、附属单位*** 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 19.37 9 九、卫生健康支出 40 11.22 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城***区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其***区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年收入合计 27 480.24 本年支出合计 58 480.24 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 0.00 30 61 总 计 31 480.24 总 计 62 480.24 注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额***可能存在尾数误差。 ***度收入决算表(分单位) 公开02表 单位:***市科技创新服务中心 金额*** 单位*** 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位*** 其他收入 栏次***合计 480.24 480.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ***市科技创新服务中心 480.24 480.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映本年度取得各项收入情况。 ***度收入决算表(分科目) 公开03表 单位:***市科技创新服务中心 金额*** 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位*** 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次***合计 480.24 480.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 449.65 449.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20601 科学技术管理事务 1.52 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政运行 1.52 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 6.29 6.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他技术研究与开发支出 6.29 6.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 207.77 207.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 机构*** 207.77 207.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20608 科技交流与合作 184.07 184.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他科技交流与合作支出 184.07 184.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 49.99 49.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他科学技术支出 49.99 49.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 19.37 19.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位*** 17.61 17.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 机关事业单位*** 11.74 11.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 机关事业单位*** 5.87 5.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 1.76 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他社会保障和就业支出 1.76 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 11.22 11.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位*** 11.22 11.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 事业单位*** 11.22 11.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映本年度取得各项收入情况。 ***度支出决算表(分单位) 公开04表 单位:***市科技创新服务中心 金额*** 单位*** 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位*** 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 480.24 239.89 240.36 0.00 0.00 0.00 ***市科技创新服务中心 480.24 239.89 240.36 0.00 0.00 0.00 注:本表反映本年度各项支出情况。 ***度支出决算表(分科目) 公开05表 单位:***市科技创新服务中心 金额*** 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位*** 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏 次 1 2 3 4 5 6 合计 480.24 239.89 240.36 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 449.65 209.29 240.36 0.00 0.00 0.00 20601 科学技术管理事务 1.52 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政运行 1.52 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 6.29 0.00 6.29 0.00 0.00 0.00 *** 其他技术研究与开发支出 6.29 0.00 6.29 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 207.77 207.77 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 机构*** 207.77 207.77 0.00 0.00 0.00 0.00 20608 科技交流与合作 184.07 0.00 184.07 0.00 0.00 0.00 *** 其他科技交流与合作支出 184.07 0.00 184.07 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 49.99 0.00 49.99 0.00 0.00 0.00 *** 其他科学技术支出 49.99 0.00 49.99 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 19.37 19.37 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位*** 17.61 17.61 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 机关事业单位*** 11.74 11.74 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 机关事业单位*** 5.87 5.87 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 1.76 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他社会保障和就业支出 1.76 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 11.22 11.22 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位*** 11.22 11.22 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 事业单位*** 11.22 11.22 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映本年度各项支出情况。 ***度财政拨款收入支出决算总表 公开06表 单位:***市科技创新服务中心 金额*** 收 入 支 出 项 目 行次 金额***行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 480.24 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 449.65 449.65 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 19.37 19.37 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 11.22 11.22 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城***区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其***区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 480.24 本年支出合计 59 480.24 480.24 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总 计 32 480.24 总 计 64 480.24 480.24 0.00 0.00 注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出决算表 公开07表 单位:***市科技创新服务中心 金额*** 项 目 本年支出 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 480.24 239.89 240.36 206 科学技术支出 449.65 209.29 240.36 20601 科学技术管理事务 1.52 1.52 0.00 *** 行政运行 1.52 1.52 0.00 20604 技术研究与开发 6.29 0.00 6.29 *** 其他技术研究与开发支出 6.29 0.00 6.29 20605 科技条件与服务 207.77 207.77 0.00 *** 机构*** 207.77 207.77 0.00 20608 科技交流与合作 184.07 0.00 184.07 *** 其他科技交流与合作支出 184.07 0.00 184.07 20699 其他科学技术支出 49.99 0.00 49.99 *** 其他科学技术支出 49.99 0.00 49.99 208 社会保障和就业支出 19.37 19.37 0.00 20805 行政事业单位*** 17.61 17.61 0.00 *** 机关事业单位*** 11.74 11.74 0.00 *** 机关事业单位*** 5.87 5.87 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 1.76 1.76 0.00 *** 其他社会保障和就业支出 1.76 1.76 0.00 210 卫生健康支出 11.22 11.22 0.00 21011 行政事业单位*** 11.22 11.22 0.00 *** 事业单位*** 11.22 11.22 0.00 注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 ***度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开08表 单位:***市科技创新服务中心 金额*** 人员经费 公用经费 科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 220.62 302 商品和服务支出 18.81 30703 国内债务发行费用 0.00 30101 基本工资 33.00 30201 办公费 0.29 30704 国外债务发行费用 0.00 30102 津贴补贴 0.00 30202 印刷费 0.14 310 资本性支出 0.00 30103 奖金 69.58 30203 咨询费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30107 绩效工资 43.81 30205 水费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30108 机关事业单位*** 11.93 30206 电费 0.05 31005 基础设施建设 0.00 30109 职业年金缴费 5.96 30207 邮电费 0.69 31006 大型修缮 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 4.44 30208 取暖费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 8.18 30209 物业管理费 0.00 31008 物资储备 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.93 30211 差旅费 3.01 31009 土地补偿 0.00 30113 住房公积金 26.44 30212 因公出国(境)费用 0.00 31010 安置补助 0.00 30114 医疗费 1.40 30213 维修(护)费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 14.96 30214 租赁费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 0.45 30215 会议费 0.56 31013 公务用车购置 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.09 31019 其他交通工具购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.50 31021 文物和陈列品购置 0.00 30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 312 对企业补助 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 6.24 31204 费用补贴 0.00 30309 奖励金 0.45 30229 福利费 6.57 31205 利息补贴 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 399 其他支出 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.68 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 39909 经常性赠与 0.00 30701 国内债务付息 0.00 39910 资本性赠与 0.00 30702 国外债务付息 0.00 39999 其他支出 0.00 人员经费合计 221.07 公用经费合计 18.81 注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 ***度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开09表 单位:***市科技创新服务中心 金额*** 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏 次 1 2 3 4 5 6 合计 注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明:本单位***,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开10表 单位:***市科技创新服务中心 金额*** 项 目 本年支出 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏 次 1 2 3 合计 注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:本单位***,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。 ***度财政拨款“三公”经费支出决算表 公开11表 单位:***市科技创新服务中心 金额*** 项 目 预算数 决算数 “三公”经费支出合计 0.50 0.50 1.因公出国(境)费用 0.00 0.00 2.公务用车购置及运行维护费小计 0.00 0.00 (1)公务用车购置费 0.00 0.00 (2)公务用车运行维护费 0.00 0.00 3.公务接待费 0.50 0.50 注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 三、***度单位*** (一)收入支出决算总体情况说明 ***度收入总计48***元,支出总计48***元,与***度相比,各减少6***元,下降11.66%,主要原因是:主要是一般公共预算收入有所减少。 (二)收入决算情况说明 本年收入合计48***元;包括财政拨款收入48***元(其中,一般公共预算48***元,政府性基金预算***元,国有资本经营预算***元),占收入合计100.00%;上级补助收入***元,占收入合计0.00%;事业收入***元,占收入合计0.00%;经营收入***元,占收入合计0.00%;附属单位******元,占收入合计0.00%;其他收入***元,占收入合计0.00%。 (三)支出决算情况说明 本年支出合计48***元,其中基本支出23***元,占49.95%;项目支出24***元,占50.05%;上缴上级支出***元,占0.00%;经营支出***元,占0.00%;对附属单位******元,占0.00%。 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 ***度财政拨款收入总计48***元,支出总计48***元,与***相比,各减少5***元,下降10.57%。主要原因是主要是一般公共预算收入有所减少。财政拨款支出年初预算数50***元,完成年初预算的94.64%,主要原因是收入减少相应支出也减少。 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 ***度一般公共预算财政拨款支出48***元,占本年支出合计的100.00%。与***相比,一般公共预算财政拨款支出减少5***元,下降10.57%。主要原因是:收入减少相应支出也减少。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 ***度一般公共预算财政拨款支出48***元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)44***元,占93.63%;社会保障和就业支出(类)1***元,占4.03%;卫生健康支出(类)1***元,占2.34%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 ***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50***元,支出决算为48***元,完成年初预算的94.64%,主要原因是:未新引进大院名校入驻,大院名校工作经费部分结余。 其中: 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构***(项)年初预算数为19***元,支出决算数为20***元,完成年初预算的103.95%,决算数大于预算数的主要原因年***省级软课题经费拨入、市级软课题项目经费拨入。 科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)年初预算数为22***元,支出决算数为18***元,完成年初预算的81.09%,决算数小于预算数的主要原因是未新引进大院名校入驻,大院名校工作经费部分结余。 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算数为5***元,支出决算数为4***元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因是防震减灾工作经费略有结余。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位***(款)机关事业单位***(项)年初预算数为1***元,支出决算数为1***元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位***(款)机关事业单位***(项)年初预算数为***元,支出决算数为***元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为***元,支出决算数为***元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。 卫生健康支出(类)行政事业单位***(款)事业单位***(项)年初预算数为1***元,支出决算数为1***元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)年初预算数为***元,支出决算数为***元,决算数大于预算数的主要原因是年底人员经费不足,主管局人员经费调剂使用。 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算数为***元,支出决算数为***元,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算,***省科技厅***省软课题项目经费用于科技成果“转移支付”赋***区 26 县路径研究项目支出,市科技局***市级软课题项目经费用于乡村振兴背景下农村科技特派员创新体系构建与服务模式研究、丽水传统名优农产品生态价***径研究、***市科技企业孵化器体系建设与能力提升研究项目支出。 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ***度一般公共预算财政拨款基本支出23***元,其中: 人员经费22***元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位***、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。 公用经费1***元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 本单位***度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本单位***度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 (九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ***度“三公”经费财政拨款支出全年预算为***元,支出决算为***元,完成全年预算的100.00%,***度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ***度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为***元,占0.00%,与***度相比,增加***元,主要原因是没有产生因公出国费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为***元,占0.00%,与***度相比,增加***元,主要原因是没有产生公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出决算为***元,占100.00%,与***度相比,减少***元,下降0.06%,主要原因是公务接待减少。具体情况如下: (1)因公出国(境)费用全年预算数为***元,支出决算为***元,决算数等于全年预算数的主要原因是没有产生因公出国费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。 (2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为***元,支出决算为***元。决算数等于全年预算数的主要原因是没有产生公务用车购置及运行维护费 公务用车购置全年预算数为***元,支出决算为***元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是没有公务用车购置费产生 。主要用于经批准购置的0辆公务用车; 公务用车运行维护费全年预算数为***元,支出决算为***元。决算数等于全年预算数的主要原因是没有公务用车运行维护费产生。截至******月***日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。 (3)公务接待费全年预算数为***元,支出决算为***元,完成全年预算的100.00%。国内公务接待9批次,累计44人次。主要用于接待接待上级、同级、下级有关单位***。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中: 外事接待支出***元,接待0批次,累计0人次。 其他国内公务接待支出***元,主要用于接待上级、同级、下级有关单位***9批次,累计44人次。 (十)机关运行经费支出说明 主要原因是我单位***,也不是参照公务员管理事业单位,无机关运行经费支出。 (十一)政府采购支出说明 ***度政府采购支出总额1***元,其中:政府采购货物支出***元、政府采购工程支出***元、政府采购服务支出1***元。授予中小企业合同金***元,占政府采购支出总额的82.60%。其中,授予小微企业合同金***元,占授予中小企业合同金额***00%;货物采购授予中小企业合同金额***金额***程采购授予中小企业合同金额***金额***务采购授予中小企业合同金额***金额***。 (十二)国有资产占有使用情况说明 截至******月***日,本单位***0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价***以上设备(不含车辆)0台(套)。 (十三)预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,***市科技创新服务中心组织对***度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目5个,共涉及资金24***元,占一般公共预算项目支出总额的100%。 本年无政府性基金预算项目。 本年无国有资本经营预算项目。 组织对“国家大院名校运行补助(科技创新)”“防震减灾经费”等2个项目开展了部门评价***公共预算支出24***元,政府性基金预***元,国有资本经营预***元。从评价***国家大院名校运行补助(科技创新)等2个项目评价***”,***第一批科技创新专项资金等3个项目评价***”。 本年无部门整体支出绩效评价***下属部门或单位******位决算中项目绩效自评结果 ***市科技创新服务中心随决算公开***度本单位***(详见附件)。其中,国家大院名校运行补助(科技创新)项目和防震减灾经费项目绩效自评具体情况如下: 国家大院名校运行补助(科技创新)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分1***分,自评结论为“良”。项目全年预算数***元,执行数为18***元,完成预算的81.09%。项目绩效目标完成情况:一是入驻的11所大院名校共入驻代表11名,走访企业1278家次,征集技术难题907项,成功对接382项,成功对接率42.12%;二是联合企业***省级企业研发机构、重点实验室、实体化研究院、校企产学研合作平台等34个。发现的问题及原因:一是未按照原定计划新引进大院名校入驻;二是大院名校工作经费有部分结余。下一步改进措施:一是对于明确已签订合同的新引进大院名校才做预算;二是合理安排资金预算。 防震减灾经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分***分,自评结论为“良”。项目全年预算***元,执行数为4***元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况:一是512多媒体宣传3次,全市地震台站台网维护3个;二是开展防震减灾科普宣传工作。发现的问题及原因:一是未完成开展防震减灾助理员培训1次的目标;二是前期预算执行进度较慢。下一步改进措施:一是合理安排绩效目标任务;二是合理做好项目资金拨付安排。 3.财政评价***价*** 4.部门评价***价*** 四、名词解释 1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入:指事业单位***。 3.经营收入:指事业单位***。 4.上级补助收入:指事业单位***。 5.附属单位***:指事业单位***。 6.其他收入:指预算单位***“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位***”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位******专用结余安排支出的金额***初结转和结余:指预算单位***、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余:指单位***。 10.基本支出:指预算单位***,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出:指预算单位***。 12.上缴上级支出:填列事业单位***。 13.经营支出:指事业单位***。 14.附属单位***:填列事业单位***。 15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位***(境)的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位***(含车辆购置税)及燃费、维修费、过***路费、保险费等支出;公务接待费反映单位***(含外宾接待)支出。 16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.机构***:指单位***。 五、附件 附件 ***部门(单位)项目支出绩效自评结果清单 序号 预算单位 名称 自评结论 1 304005-***市科技创新服务中心 国家大院名校运行补助(科技创新) 良 2 304005-***市科技创新服务中心 防震减灾经费 良 3 304005-***市科技创新服务中心 科技成果“转移支付”赋***区 26 县路 优 4 304005-***市科技创新服务中心 ***第一批科技创新专项资金 优 5 304005-***市科技创新服务中心 上级补助经费(地震作用下木拱廊桥的损伤机理及加固修复研究) 优 <$[正文内容]>end

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