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【浙江,丽水市】丽水市科技发展研究中心2023年度单位决算的中标通知
发布时间 2024-09-02 截止日期 立即查看
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中标公告详情

articlecontent <$[正文内容]>begin 目录 一、概况 (一)单位*** (二)机构*** 二、***度单位*** ***度收入支出决算总表 ***度收入决算表(分单位) ***度收入决算表(分科目) ***度支出决算表(分单位) ***度支出决算表(分科目) ***度财政拨款收入支出决算总表 ***度一般公共预算财政拨款支出决算表 ***度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ***度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ***度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ***度财政拨款“三公”经费支出决算表 三、***度单位*** (一)收入支出决算总体情况说明 (二)收入决算情况说明 (三)支出决算情况说明 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 (九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (十)机关运行经费支出说明 (十一)政府采购支出说明 (十二)国有资产占有使用情况说明 (十三)预算绩效情况说明 四、名词解释 五、附件 一、概况 (一)单位*** 1. 开展科技发展规划、科技体制与政策、产业创***区域发展、科技人才的综合性研究。提供相关竞争情报、科技咨询***市科技舆情监测分析服务。 2. 提供科技创新发展决策辅助,开展科技统计、科技监测评价***究,承担科技相关统计调查、科技计划(专项)经费预算执行等相关技术支撑工作。 3.受委托开展科技计划和人才项目的受理、评审、立项、过程管理、验收和专家库日常运行维护等工作。承担各类科技创新载体认定和管理的技术支撑和辅助工作。 4.受委托***市级科学数据中心(平台)。***市本级公共科技网络环境、信息化建设***市级科技计划项目管理体系建设的技术支撑工作。***市网络图书馆运营和维护工作。 5.负责科研仪器设备开放共享工作、研究***市本级中小型企业和创业者充分利用高校、科研院所和各类创新载体开展科技创新活动。 6.承担科技监督相关辅助工作,组织科技计划全过程和科技计划各类主体的科研诚信管理。 7.***市科学技术局交办的其他任务。 (二)机构*** 从预算单位***,本单位***:从预算单位***,本单位***。 二、***度单位*** ***度收入支出决算总表 公开01表 单位:***市科技发展研究中心 金额*** 收 入 支 出 项 目 行次 金额***行次 金额***1 栏 次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 801.50 一、一般公共服务支出 32 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 745.92 七、附属单位*** 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 4.17 八、社会保障和就业支出 39 31.45 9 九、卫生健康支出 40 28.29 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城***区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其***区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年收入合计 27 805.67 本年支出合计 58 805.67 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 0.00 30 61 总 计 31 805.67 总 计 62 805.67 注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额***可能存在尾数误差。 ***度收入决算表(分单位) 公开02表 单位:***市科技发展研究中心 金额*** 单位*** 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位*** 其他收入 栏次***合计 805.67 801.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4.17 ***市科技发展研究中心 805.67 801.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4.17 注:本表反映本年度取得各项收入情况。 ***度收入决算表(分科目) 公开03表 单位:***市科技发展研究中心 金额*** 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位*** 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次***合计 805.67 801.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4.17 206 科学技术支出 745.92 741.75 0.00 0.00 0.00 0.00 4.17 20601 科学技术管理事务 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政运行 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 4.27 4.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 *** 其他技术研究与开发支出 4.27 4.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 20605 科技条件与服务 359.20 359.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 机构*** 359.20 359.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 381.73 377.69 0.00 0.00 0.00 0.00 4.05 *** 其他科学技术支出 381.73 377.69 0.00 0.00 0.00 0.00 4.05 208 社会保障和就业支出 31.45 31.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位*** 28.59 28.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 机关事业单位*** 19.06 19.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 机关事业单位*** 9.53 9.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 2.86 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他社会保障和就业支出 2.86 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 28.29 28.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位*** 28.29 28.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 事业单位*** 28.29 28.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映本年度取得各项收入情况。 ***度支出决算表(分单位) 公开04表 单位:***市科技发展研究中心 金额*** 单位*** 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位*** 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 805.67 419.66 386.00 0.00 0.00 0.00 ***市科技发展研究中心 805.67 419.66 386.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映本年度各项支出情况。 ***度支出决算表(分科目) 公开05表 单位:***市科技发展研究中心 金额*** 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位*** 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏 次 1 2 3 4 5 6 合计 805.67 419.66 386.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 745.92 359.92 386.00 0.00 0.00 0.00 20601 科学技术管理事务 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政运行 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 4.27 0.00 4.27 0.00 0.00 0.00 *** 其他技术研究与开发支出 4.27 0.00 4.27 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 359.20 359.20 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 机构*** 359.20 359.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 381.73 0.00 381.73 0.00 0.00 0.00 *** 其他科学技术支出 381.73 0.00 381.73 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 31.45 31.45 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位*** 28.59 28.59 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 机关事业单位*** 19.06 19.06 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 机关事业单位*** 9.53 9.53 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 2.86 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他社会保障和就业支出 2.86 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 28.29 28.29 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位*** 28.29 28.29 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 事业单位*** 28.29 28.29 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映本年度各项支出情况。 ***度财政拨款收入支出决算总表 公开06表 单位:***市科技发展研究中心 金额*** 收 入 支 出 项 目 行次 金额***行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 801.50 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 741.75 741.75 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 31.45 31.45 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 28.29 28.29 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城***区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其***区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 801.50 本年支出合计 59 801.50 801.50 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总 计 32 801.50 总 计 64 801.50 801.50 0.00 0.00 注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出决算表 公开07表 单位:***市科技发展研究中心 金额*** 项 目 本年支出 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 801.50 419.66 381.84 206 科学技术支出 741.75 359.92 381.84 20601 科学技术管理事务 0.72 0.72 0.00 *** 行政运行 0.72 0.72 0.00 20604 技术研究与开发 4.15 0.00 4.15 *** 其他技术研究与开发支出 4.15 0.00 4.15 20605 科技条件与服务 359.20 359.20 0.00 *** 机构*** 359.20 359.20 0.00 20699 其他科学技术支出 377.69 0.00 377.69 *** 其他科学技术支出 377.69 0.00 377.69 208 社会保障和就业支出 31.45 31.45 0.00 20805 行政事业单位*** 28.59 28.59 0.00 *** 机关事业单位*** 19.06 19.06 0.00 *** 机关事业单位*** 9.53 9.53 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 2.86 2.86 0.00 *** 其他社会保障和就业支出 2.86 2.86 0.00 210 卫生健康支出 28.29 28.29 0.00 21011 行政事业单位*** 28.29 28.29 0.00 *** 事业单位*** 28.29 28.29 0.00 注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 ***度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开08表 单位:***市科技发展研究中心 金额*** 人员经费 公用经费 科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 345.03 302 商品和服务支出 47.47 30703 国内债务发行费用 0.00 30101 基本工资 48.54 30201 办公费 1.40 30704 国外债务发行费用 0.00 30102 津贴补贴 0.00 30202 印刷费 0.00 310 资本性支出 0.33 30103 奖金 102.09 30203 咨询费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31002 办公设备购置 0.33 30107 绩效工资 75.53 30205 水费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30108 机关事业单位*** 19.51 30206 电费 2.00 31005 基础设施建设 0.00 30109 职业年金缴费 9.75 30207 邮电费 0.81 31006 大型修缮 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 7.93 30208 取暖费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 20.98 30209 物业管理费 3.19 31008 物资储备 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.36 30211 差旅费 4.58 31009 土地补偿 0.00 30113 住房公积金 36.81 30212 因公出国(境)费用 0.00 31010 安置补助 0.00 30114 医疗费 3.20 30213 维修(护)费 0.04 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 19.33 30214 租赁费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 26.83 30215 会议费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.18 31019 其他交通工具购置 0.00 30302 退休费 25.87 30217 公务接待费 0.08 31021 文物和陈列品购置 0.00 30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 312 对企业补助 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.56 31201 资本金注入 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 2.70 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 4.73 31204 费用补贴 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 14.59 31205 利息补贴 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 399 其他支出 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.96 30240 税金及附加费用 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30299 其他商品和服务支出 12.61 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 39909 经常性赠与 0.00 30701 国内债务付息 0.00 39910 资本性赠与 0.00 30702 国外债务付息 0.00 39999 其他支出 0.00 人员经费合计 371.86 公用经费合计 47.80 注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 ***度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开09表 单位:***市科技发展研究中心 金额*** 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏 次 1 2 3 4 5 6 合计 注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明:本单位***,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开10表 单位:***市科技发展研究中心 金额*** 项 目 本年支出 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏 次 1 2 3 合计 注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:本单位***,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。 ***度财政拨款“三公”经费支出决算表 公开11表 单位:***市科技发展研究中心 金额*** 项 目 预算数 决算数 “三公”经费支出合计 0.50 0.08 1.因公出国(境)费用 0.00 0.00 2.公务用车购置及运行维护费小计 0.00 0.00 (1)公务用车购置费 0.00 0.00 (2)公务用车运行维护费 0.00 0.00 3.公务接待费 0.50 0.08 注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 三、***度单位*** (一)收入支出决算总体情况说明 ***度收入总计80***元,支出总计80***元,与***度相比,各增加6***元,增长8.72%,主要原因是:***一般公共预算财政拨款收入增加。 (二)收入决算情况说明 本年收入合计80***元;包括财政拨款收入80***元(其中,一般公共预算80***元,政府性基金预算***元,国有资本经营预算***元),占收入合计99.48%;上级补助收入***元,占收入合计0.00%;事业收入***元,占收入合计0.00%;经营收入***元,占收入合计0.00%;附属单位******元,占收入合计0.00%;其他收入***元,占收入合计0.52%。 (三)支出决算情况说明 本年支出合计80***元,其中基本支出41***元,占52.09%;项目支出38***元,占47.91%;上缴上级支出***元,占0.00%;经营支出***元,占0.00%;对附属单位******元,占0.00%。 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 ***度财政拨款收入总计80***元,支出总计80***元,与***相比,各增加8***元,增长12.01%。主要原因是***一般公共预算财政拨款收入增加。财政拨款支出年初预算数68***元,完成年初预算的116.68%,主要原因是年中有主管局转拨的项目经费。 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 ***度一般公共预算财政拨款支出80***元,占本年支出合计的99.48%。与***相比,一般公共预算财政拨款支出增加8***元,增长12.01%。主要原因是:***一般公共预算财政拨款收入增加,相应支出也增加。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 ***度一般公共预算财政拨款支出80***元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)74***元,占92.55%;社会保障和就业支出(类)3***元,占3.92%;卫生健康支出(类)2***元,占3.53%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 ***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为68***元,支出决算为80***元,完成年初预算的116.68%,主要原因是:年中有主管局转拨的项目经费。 其中: 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构***(项)年初预算数为34***元,支出决算数为35***元,完成年初预算的103.46%,决算数大于预算数的主要原因有人员新增。 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算数为28***元,支出决算数为37***元,完成年初预算的134.89%,决算数大于预算数的主要原因是年中主管局转拨产学研协同创新项目资金到本单位。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位***(款)机关事业单位***(项)年初预算数为1***元,支出决算数为1***元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位***(款)机关事业单位***(项)年初预算数为***元,支出决算数为***元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为***元,支出决算数为***元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。 卫生健康支出(类)行政事业单位***(款)事业单位***(项)年初预算数为2***元,支出决算数为2***元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)年初预算数为***元,支出决算数为***元,决算数大于预算数的主要原因主管单位***。 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算数为***元,支出决算数为***元,决算数大于预算数的主要原因项目为上年结转资金,年初无预算安排。 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ***度一般公共预算财政拨款基本支出41***元,其中: 人员经费37***元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位***、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。 公用经费4***元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。 (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 本单位***度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本单位***度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 (九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ***度“三公”经费财政拨款支出全年预算为***元,支出决算为***元,完成全年预算的16.00%,***度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是***市财政厉行节约有关文件规定每年缩减三公经费的支出。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ***度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为***元,占0.00%,与***度相比,增加***元,主要原因是因公出国(境)预算均由财政统留管理,未编列到年初部门预算中。***市外办安排的因公出国计划和实际工作需求,经批准同意部门因公出国(境)的费用在当年经费中列支。;公务用车购置及运行维护费支出决算为***元,占0.00%,与***度相比,增加***元,主要原因是没有公务用车;公务接待费支出决算为***元,占100.00%,与***度相比,减少***元,下降69.40%,主要原因是严格遵守中央八项规定,坚持务实节俭,严格标准的原则,严格控制公务接待范围和标准。具体情况如下: (1)因公出国(境)费用全年预算数为***元,支出决算为***元,决算数等于全年预算数的主要原因是因公出国(境)预算均由财政统留管理,未编列到年初部门预算中。***市外办安排的因公出国计划和实际工作需求,经批准同意部门因公出国(境)的费用在当年经费中列支。。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。 (2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为***元,支出决算为***元。决算数等于全年预算数的主要原因是单位***。 公务用车购置全年预算数为***元,支出决算为***元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是单位*** 。主要用于经批准购置的0辆公务用车; 公务用车运行维护费全年预算数为***元,支出决算为***元。决算数等于全年预算数的主要原因是单位***。截至******月***日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。 (3)公务接待费全年预算数为***元,支出决算为***元,完成全年预算的16.00%。国内公务接待1批次,累计7人次。主要用于接待上级、同级、下级有关单位***。等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定,坚持务实节俭,严格标准的原则,严格控制公务接待范围和标准。其中: 外事接待支出***元,接待0批次,累计0人次。 其他国内公务接待支出***元,主要用于上级、同级、下级有关单位***。接待1批次,累计7人次。 (十)机关运行经费支出说明 主要原因是我单位***,也不是参照公务员管理事业单位,无机关运行经费支出。 (十一)政府采购支出说明 ***度政府采购支出总额20***元,其中:政府采购货物支出***元、政府采购工程支出***元、政府采购服务支出20***元。授予中小企业合同金额***元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额***元,占授予中小企业合同金额***00%;货物采购授予中小企业合同金额***金额***,工程采购授予中小企业合同金额***金额***务采购授予中小企业合同金额***金额***。 (十二)国有资产占有使用情况说明 截至******月***日,***市科技发展研究中心共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价***以上设备(不含车辆)0台(套)。 (十三)预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,***市科技发展研究中心组织对***度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目5个,共涉及资金38***元,占一般公共预算项目支出总额的100%。 本年无政府性基金预算项目。 本年无国有资本经营预算项目。 组织对“网络图书馆”“科技创新云服务平台运行”等7个项目开展了部门评价***公共预算支出38***元,政府性基金预***元,国有资本经营预***元。从评价***4个项目自评结论为“优”,2个项目自评结论为“中”,1个项目自评结论为“良”。 组织对本单位******况来看,本部门整体目标完成情况如下:一是开展网络图书馆建设运行和宣传推广工作。***采购17个数据库,点击率2386万次,下载323万篇章,按***元计算,节省下载费***元;二是推进“产学研协同创新应用”项目实施和“综合集成的科技创新信息化平台”项目验收。 本年无下属部门或单位******位决算中项目绩效自评结果 ***市科技发展研究中心随决算公开***度本单位***(详见附件)。其中,网络图书馆(科技创新)项目和产学研协同创新应用(数字改革)项目绩效自评具体情况如下: 网络图书馆(科技创新)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分84.***分,自评结论为“良”。项目全年预算数***元,执行数为22***元,完成预算的95.9%。项目绩效目标完成情况:一是采购17个数据库,点击率2386多万次;二是结合4.26读书日、科技活动周、5.12防震减灾日等志愿服务开展宣传推广7次,发放网络图书馆相关宣传品与资料900份。发现的问题及原因:一是预算资金未拨付完;二是部分绩效目标未完成。下一步改进措施:一是合理编制预算;二是科学合理制定绩效目标。 产学研协同创新应用(数字改革)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分1***分,自评结论为“优”。项目全年预算数为10***元,执行数为10***元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况:一是推进政府数字化改革,建设部门数据仓,建设数字政府、数字经济等系统科技创新子门户;二是整合各科技创新载体和创新要素,提供科技创新协同应用,实现产学研合作数字化改造。发现的问题及原因:一是项目资金剩一点尾款未拨付;二是项目拨付资金到账较慢。下一步改进措施:一是合理安排经费预算;二是及时跟踪主管部门项目拨付到账情况。 3.财政评价***价*** 4.部门评价***价*** 四、名词解释 1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入:指事业单位***。 3.经营收入:指事业单位***。 4.上级补助收入:指事业单位***。 5.附属单位***:指事业单位***。 6.其他收入:指预算单位***“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位***”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位******专用结余安排支出的金额***初结转和结余:指预算单位***、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余:指单位***。 10.基本支出:指预算单位***,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出:指预算单位***。 12.上缴上级支出:填列事业单位***。 13.经营支出:指事业单位***。 14.附属单位***:填列事业单位***。 15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位***(境)的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位***(含车辆购置税)及燃费、维修费、过***路费、保险费等支出;公务接待费反映单位***(含外宾接待)支出。 16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.机构***:指单位***。 五、附件 附件 ***部门(单位)项目支出绩效自评结果清单 序号 预算单位 名称 自评结论 1 304003-***市科技发展研究中心 科技创新云服务平台运行 优 2 304003-***市科技发展研究中心 网络图书馆(科技创新) 良 3 304003-***市科技发展研究中心 ***惠明茶生态产品价***技术集成示范 优 4 304003-***市科技发展研究中心 “科创飞地+产业飞地”双向飞地助***区26县实现共富的机***路径研究 中 5 304003-***市科技发展研究中心 ***第一批科技创新专项资金 中 6 304003-***市科技发展研究中心 产学研协同创新应用(数字改革) 优 7 304003-***市科技发展研究中心 上级补助经费(***市 R&D 指标提升突破研究) 优 <$[正文内容]>end

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